同學你好 稍等我看下
注冊會計師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會計處理如下:借:銀行存款56500貸:主營業(yè)務收入50000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6500借:主營業(yè)務成本30000貸:庫存商品30000要求:請注冊會計師找出上述資料的問題所在?并提出相應的處理意見,做出調(diào)整分錄。
2.注冊會計師對ABC冊公司2018年度財務報表進行審計。ABC司2018年12月15日向A企業(yè)售出一批商品,開的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值稅為16萬元,該批商品成本80萬元,12月15日發(fā)出商品,并于當天收到全部價稅款。協(xié)議約定A企業(yè)于2019年3月15日前有權(quán)退回商品,ABC公司無法合理估計該批品的退貨率。2018年12月15日發(fā)出商品時該公司的會計處理如下:要求:借:銀行存款1160000貸:主營業(yè)務收入1000000應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)160000借:主營業(yè)務成本800000貸:庫存商品800000要求:分析注冊會計師能否同意該公司的做法,說明理由。如果不同意,請編制審計調(diào)整分錄。
注冊會計師對ABC冊公司2018年度財務報表進行審計。ABC司2018年12月15日向A企業(yè)售出一批商品,開的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值稅為16萬元,該批商品成本80萬元,12月15日發(fā)出商品,并于當天收到全部價稅款。協(xié)議約定A企業(yè)于2019年3月15日前有權(quán)退回商品,ABC公司無法合理估計該批品的退貨率。2018年12月15日發(fā)出商品時該公司的會計處理如下:要求:借:銀行存款1160000貸:主營業(yè)務收入1000000應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)160000借:主營業(yè)務成本800000貸:庫存商品800000要求:分析注冊會計師能否同意該公司的做法,說明理由。如果不同意,請編制審計調(diào)整分錄。
計調(diào)整分錄。2.注冊會計師對ABC公司2018年度財務報表進行審計。ABC公司2018年12月15日向A企業(yè)售出一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值稅額為16萬元,該批商品成本80萬元,12月15日發(fā)出商品,并于當天收到全部價稅款協(xié)議約定A企業(yè)于2019年3月15日前有權(quán)退回商品,ABC公司無法合理估計該批商品的退貨率。2018年12月15日發(fā)出商品時該公司的會計處理如下:借:銀行存款1160000貸:主營業(yè)務收入1000000應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)160000借:主營業(yè)務成本800000貸:庫存商品800000要求:分析注冊會計師能否同意該公司的做法,說明理由。如果不同意,請編制審調(diào)整分錄。
注冊會計師A發(fā)現(xiàn)企業(yè)11月15日銷售一批新產(chǎn)品給甲公司,價款5萬,增值稅率為13%,成本3萬,款已收。但在審查銷售合同時發(fā)現(xiàn),雙方約定,如果產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格等不符合合同使甲公司不滿意,可在五個月內(nèi)退貨,退貨率10%,退貨中10%無法銷售。該公司會計處理如下:借:銀行存款56500貸:主營業(yè)務收入50000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6500借:主營業(yè)務成本30000貸:庫存商品30000要求:請注冊會計師找出上述資料的問題所在?并提出相應的處理意見,做出調(diào)整分錄。正確答案:借:營業(yè)收入5000貸:預計負債-應付退貨款5000借:應收退貨成本2700(30000*10%*90%)貸:營業(yè)成本2700請問這個2700是怎么算出來的?為什么要乘90%呢
老師就是現(xiàn)金流量表的收到其他與經(jīng)濟活動有關的現(xiàn)金與資產(chǎn)負債表和利潤表有什么聯(lián)系?
客戶付款用個人賬戶付錢到我們公司 付德是他公司的費用 那我們開票可以直接開給他公司嗎
交工會經(jīng)費時要除去專項附加扣除嗎
老師,請問開勞務*勞務費,不需要資質(zhì)吧
代發(fā)酒的分錄怎么寫
老師,這張發(fā)票第一項第二項,和第三項至第七項。這兩項內(nèi)容不一樣可以開到一張發(fā)票上嗎?
各位老師,大家好,我是寧夏人,但是我想在蘇州注冊一個代賬公司,不知道可以嗎
老師,去年有二筆成本費用我今年在賬上補提了,所以資產(chǎn)負債表上的未分配利潤與利潤表上的利潤總額相差的數(shù)字就是這個直接補做的數(shù)據(jù),就是問下,去年所得稅已匯算了,這個在明年所得稅匯算清繳時要做調(diào)增吧
老師,對公轉(zhuǎn)給法人款備注往來款和備用金有什么不同
請問一下因為跨月紅沖發(fā)票,造成這個有有進項稅額轉(zhuǎn)出,這筆金額要怎樣做賬