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小規(guī)模納稅人,跨年收到暫估發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢

2023-03-27 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-27 14:41

同學(xué)您好,沒差異的放以前暫估的分錄后

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齊紅老師 解答 2023-03-27 14:41

有差異的就要放差異調(diào)賬分錄后,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶1825 追問 2023-03-27 14:46

你好,老師,發(fā)票也是跨年的,因?yàn)橹暗陌l(fā)票原本的出納弄丟了,最近才找回來開票記錄

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齊紅老師 解答 2023-03-27 14:53

同學(xué)您好,納稅人丟失發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)后 ,可憑相應(yīng)發(fā)票的其他基本聯(lián)次復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證?!?

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同學(xué)您好,沒差異的放以前暫估的分錄后
2023-03-27
同學(xué),你好 沖減之前的分錄,收到發(fā)票,正常錄入
2022-04-26
暫估多,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸xx 負(fù)數(shù),。多暫估沖掉,
2021-04-09
同學(xué)你好 這個不用單獨(dú)做 全額計(jì)入成本或者費(fèi)用
2023-07-05
您好,就是這樣沖的,因?yàn)槲覀冊?2月計(jì)提了,暫估的金額和發(fā)票金額差異不大,差異影響本年是沒有關(guān)系 的,這是允許的,財(cái)務(wù)有個重大性原則
2025-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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