這個是不合理的哈。
請問老師。我們公司和外籍個人簽訂了技術(shù)咨詢服務(wù)合同。里面說了機票費用由我們承擔。他之前付的機票費以及給我們公司買的辦公用品費用能直接報銷到這個人的卡里么?謝謝。
老師好,請問一下如果我們的下游公司需要我方多提供發(fā)票,對方承擔增值稅,這樣我公司的所得稅稅負就高了對嗎,這種是不合規(guī)的,如果可以多提供點發(fā)票,怎樣處理更合適呢謝謝老師
稅費由對方承擔,我們給對方開6%的發(fā)票,請問,在提供賬單時,這個稅費是應(yīng)該按照6%收取,還是應(yīng)該按照6·67%(增值稅+附加稅)?
老師,請問對方公司給我們提供服務(wù),開票費用需要按總費用6%稅率由我們承擔,這是合理的么,謝謝
我們對外的餐廳給承包出去了,需要對方公司給我們開餐飲管理費的專用發(fā)票??梢蚤_企業(yè)管理服務(wù)費么。我們只提供場地,食材和人都是對方單位提供。
老師,上面問您的盈余公積我現(xiàn)在重新錄到2024年期初,把它補上去,應(yīng)該錄法定盈余公積,還是任意盈余公積呢
比如烤漆電鍍,是庫存商品,明細怎么寫
老師,匯算清繳那里22、23年的固定資產(chǎn)有填,但21年前的沒填,我24年調(diào)整了,那現(xiàn)在匯算清繳我需要把21年的填進去嗎?填進去的話那折舊額是不是要把幾年的加進去填寫?
異地項目完工了,但是工程款未結(jié)清,這周情況要不要反饋
老師,一廠家進一原材料A,加工成B后,又進一步加工成c,爾后銷售,請問會計分錄如何寫?
我們公司一直都出現(xiàn)當月支付了費用,過了幾個月之后才收到發(fā)票普票,要怎么做分錄啊,當月怎么做分錄,收到發(fā)票怎么做分錄
我朋友,給一家做賽事服務(wù)的小規(guī)模公司做代理記賬,從去年成立公司到現(xiàn)在,他們客戶給付款后,一直沒要求開票,所以有150多萬都做預收款,去年11月的回款也沒開發(fā)票,問老板要不要開發(fā)票,老板也沒回應(yīng),公戶收入大進大出,進來幾萬到幾十萬不等,出去也是幾萬十幾萬,公司一直是虧損,開票交增值稅老板也是心疼,只交了三個人社保,從來沒發(fā)過工資,聽老板說他們就是介紹資源。請幫忙看看,我朋友做記賬會有哪些風險?公司有什么風險?
個體戶給我們工廠加工,然后打錢是打入法人私人賬戶,然后用他們的公司名開票可以嗎?
請問一下我們空調(diào)維修及更換空調(diào)配件 對方開票是 勞務(wù)*空調(diào)配件及維修費 這樣可以嗎 對方是小規(guī)模納稅人
生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)如何申報,具體流程怎么操作
我是在想呀,如果正常是小規(guī)模納稅人,月銷售額沒有超過10萬元,都是免征增值稅的吧,那對方征收我們6%個點的稅就是不合理的
是的,交稅費就是對方的義務(wù)
我們在境外招了兩名員工,如果按3000/月,請中介幫忙支付,中介收取我們1000元服務(wù)費,那我們支付的7000元,中介都是要開發(fā)票給我們的吧,謝謝
是的,需要中介開發(fā)票的
那中介收到這7000元,只有1000元是服務(wù)費,另外6000元是幫我們支付的,那他們交稅是按7000還是1000?
他們可以按差額征稅
意思只對于1000元進行征稅么
是的,就是那樣子的