你好,那沒問題,肯定是可以收款。
A公司欠我們貨款300000元,但是現(xiàn)在他們公司注銷了 ,那么他們欠我們的貨款 ,用現(xiàn)金支付給我們可以嗎?
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師,我們之前有一家供應(yīng)商的款還沒付完,但是他公司注銷了?,F(xiàn)在又注冊一家新的公司。他要把之前的發(fā)票重新以新公司的抬頭開給我們,我們付款到新公司賬上,這樣可以嘛?
老師,我們公司以前用其他公司名義做項(xiàng)目,其他公司注銷了,但是我們款沒收完,現(xiàn)在付款單位要付款,以前公司賬戶沒了,我們可以用我們現(xiàn)在這個(gè)公司代收這筆款嗎
老師,我們以前掛其他單位做項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)其他單位已經(jīng)開發(fā)票去接款,到已經(jīng)注銷了三年了,今年可以撥款了,可以直接以前掛靠的那家公司總公司出一個(gè)委托收款證明,委托付款單位將已開票的金額轉(zhuǎn)到我們公司,后續(xù)未收款的由我們公司開票結(jié)賬,這種可以不呀老師。
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間設(shè)備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會(huì)計(jì)分錄可以寫:借:制造費(fèi)用~折舊費(fèi)6000 借:管理費(fèi)用:4000 貸:累計(jì)折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個(gè)網(wǎng)站?
房租攤銷時(shí)一定要借記管理費(fèi)用嗎,可以記別的費(fèi)用嗎
一般納稅人能否在使用一般計(jì)稅方法時(shí),對某個(gè)項(xiàng)目申請簡易計(jì)稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報(bào)工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財(cái)務(wù)軟件可以計(jì)入無形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報(bào)稅,他們之前的報(bào)稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報(bào)的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個(gè)人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個(gè)嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個(gè)子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時(shí)合并方利潤表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個(gè)合并時(shí)這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
我們應(yīng)該怎樣收這筆款比較合理呀,需要寫什么給付款方,付款方才能有理有據(jù)打款給我們公司呀。
這個(gè)你們可以和對方協(xié)商一下,看對方需要提供提供什么東西。
好的,老師
好的,幫忙給個(gè)五星好評。