同學(xué)你好,要用扣社保等之前的應(yīng)發(fā)工資
員工工資25000,社保個人承擔2000,公積金個人承擔2000,那申報個稅 工資所得就是25000,然后把社保個人承擔的分別填上,公積金扣除2000 是這樣申報嗎
公司老板的社保都由公司承擔,申報個稅時工資填實發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)加上個人應(yīng)承擔的部分填?社??鄢龜?shù)要不要填?
公司申報個稅,是用扣完個人承擔社保以后的實發(fā)工資,這樣是正確的麼?還是說應(yīng)該用加上個人承擔社保的的應(yīng)發(fā)工資呢?
老師 我們單位有部分員工個人承擔著單位承擔的社保呢 ,也就是說他的實發(fā)等于個人社保加單位承擔的社保等于應(yīng)發(fā),這樣的話我申報工資基金的時候就直接填應(yīng)發(fā)那個數(shù),里面包括著單位應(yīng)該承擔的部分 是嗎
工資的社?;鶖?shù)包含個人承擔的社保費用嗎,比如工資是4000減去個人承擔的社保費后發(fā)放了3600,社保基數(shù)應(yīng)該申報多少
企業(yè)所得稅匯算時期間費用里的各項明細費用會與上一年度做比對嗎?如差旅費23年8萬,24年只有6千會跳異常嗎,收入和利潤總額變化不大納稅金額也沒有明顯變化
老師你好,首次進出口退稅的話,稅務(wù)局要求我們提供憑證,總賬,明細賬,財務(wù)報表,辦公租賃合同還有發(fā)票三個月水電費,還有物業(yè)費發(fā)票固定清單三個。月個稅和策劃清單。這些一定要有嗎
老師,i對應(yīng)的為何是0,不太理解
老師,我在代賬公司上班,其中一個客戶的業(yè)務(wù)是這樣的,王某非公司員工非法人非股東,可他每月轉(zhuǎn)錢進公司,每次轉(zhuǎn)入的金額剛好夠支付社保和工資,天哪,這得怎么入賬,問客戶,客戶又不說王某是誰,只說用來扣社保的錢,暈死
老師晚上好!請教:一家商貿(mào)公司 庫存賬用的是進銷存軟件,平時不結(jié)轉(zhuǎn)成本,到月末一次性結(jié)轉(zhuǎn),但是有一個問題,月末賬面進銷存數(shù)和實際數(shù)量有差異,這個時候應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?是先做盤點把賬面處理平再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)完再做賬面處理呢?還是有別的有方法
老師,第一問,,計算銷項稅,從題中怎么能看出,它是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金折扣?
老師,請教一下,老板私人貸款,不是公司貸款,7月15日老板轉(zhuǎn)入公司賬戶10萬元,說專門用來扣貸款的錢,7月16日,扣貸款2萬3千多,可以這樣操作嗎,這該怎么入賬呢?謝謝
財管預(yù)算管理 經(jīng)營預(yù)算哪個是存貨的編制基礎(chǔ) 哪個不是?
您好,我司有A股東和B股東,各占股50%。因公司虧損,B股東不想做了,把股權(quán)平價轉(zhuǎn)給A股東,涉及哪些稅需要申報?
老師好,生產(chǎn)單位,月底利潤表領(lǐng)導(dǎo)讓本月銷售減本月采購減本月費用,剩余就是利潤,庫存怎樣算,假如,本月銷售1000元500噸,采購600元450噸,費用380元,領(lǐng)導(dǎo)1000-600-380=20+庫存,庫存怎樣算,單價怎樣算,
我就說感覺很奇怪,第一次聽說這樣的。因為我來了新公司他們這樣操作
那他們之前做的是不對的
而且他們那樣做,是不是交的個稅多了,因為沒有減除社保這一塊。因為他們的社保公積金基數(shù)都是按照最低檔交,不是按照工資基數(shù)交,是不是因為他們怕稅局查這一塊呢?
也不會,因為按照實發(fā)工資報稅后,計算個稅時會有個專項扣除扣除三險一金。如果按照實發(fā)工資報稅,再填寫專項扣除,其實稅金是會變少的,而不是多交
那照您這樣說,他們就是在節(jié)稅呢?那按照最低檔交,而不是按照工資基數(shù)交是違法麼?
要看他們專項扣除是怎么填的,最快捷的辦法就是找個員工,看下他的個人所得稅app上每個月的個稅計算就明白了
那意思是我還是要改過來,不能按照他們以前那樣申報。那樣違法對嗎?
之前的如果已經(jīng)申報了不建議再去修改,按照新的來就可以了
那就從我開始修改吧。謝謝
不用客氣,祝你工作順利