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老師,去年暫估了10萬銷售運(yùn)費(fèi),結(jié)果來的發(fā)票金額12萬,怎么處理

2023-03-25 23:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-25 23:16

學(xué)員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證

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快賬用戶8911 追問 2023-03-25 23:19

以前不是錯的,是暫估的銷售運(yùn)費(fèi),100噸??100元=1萬,現(xiàn)在來的發(fā)票是150噸??90元=13500元,應(yīng)該如何沖去年的暫估呢

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齊紅老師 解答 2023-03-25 23:22

同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的 藍(lán)字登記正確的就可以了

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快賬用戶8911 追問 2023-03-25 23:26

老師,暫估的單價跟來發(fā)票的單價不一致,咋辦?我暫估單價100,來的發(fā)票單價是90

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齊紅老師 解答 2023-03-25 23:34

以也按照同樣的方法處理

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快賬用戶8911 追問 2023-03-25 23:37

哦哦,不考慮單價了,只考慮總金額即可是吧?暫估10萬,我次年沖回去10萬就行是吧老師

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齊紅老師 解答 2023-03-26 07:24

你說的這種也可以的。

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學(xué)員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證
2023-03-25
先做相反的分錄,再做有票的分錄即可
2023-03-26
你好,是針對今年取得發(fā)票的時候如何做分錄?
2023-04-05
借:應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi) 10-4.5 貸:利潤分配-未分配利潤 5.5
2023-03-24
你好,之前是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
2022-04-24
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