你好,你們提供的這個(gè)原材料金額大嗎?如果金額大的話可以。

工程上面施工,樁檢測(cè),開發(fā)票,對(duì)方開的發(fā)票類目和品名是鑒證咨詢服務(wù)*檢測(cè)費(fèi),可以嗎?
如果老板名下一家公司是欠稅的狀態(tài),會(huì)影響他名下其他公司申請(qǐng)開票額度嗎?
工廠建設(shè)完成,全部轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,除了辦了房產(chǎn)證的廠房和設(shè)備用房,剩下的廠區(qū)那些露天的停車場(chǎng),推料場(chǎng),圍墻那些,沒有房產(chǎn)證,這個(gè)不需要申報(bào)繳納房產(chǎn)稅吧?另外繳納房產(chǎn)稅除了房產(chǎn)本身的原值,還需要加上占用土地面積的原值嗎
委托加工勞務(wù)付款,對(duì)方要交的稅是按工資一樣的交稅方式嗎?我們這邊是按工資發(fā)放還是轉(zhuǎn)賬給她,讓她開發(fā)票?
老師,個(gè)人代開運(yùn)輸發(fā)票,還需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅嗎
俺公司是建筑業(yè)一般納稅人,10月開出的發(fā)票都是9%的增值稅,增值稅申報(bào)主表第2欄次的"其中:應(yīng)稅貨物銷售額怎么填?一般項(xiàng)目"和第3欄次的"應(yīng)稅勞務(wù)銷售額怎么填
老師,你好,一般納稅人開票6%的倉儲(chǔ)費(fèi),可以算入產(chǎn)品的收入嗎,一起計(jì)算成本嗎
你好老師,公司公戶轉(zhuǎn)私戶必須轉(zhuǎn)法人私戶嗎
老師,請(qǐng)問一下員工2025.11.11離職,下個(gè)月申報(bào)11月份還需要申報(bào)嗎?
建筑公司發(fā)放零時(shí)工工資沒有申報(bào)個(gè)稅,用零時(shí)發(fā)放登記表簽字發(fā)放入賬,企業(yè)所得稅要納稅調(diào)增嗎。能有什么辦法不調(diào)增


就是你的材料比他的材料多,就可以這么做的。
他們的材料價(jià)值高
那建議還是你開加工費(fèi) 從你的加工費(fèi)里面包含著這個(gè)材料。
但我們的材料重量占比大
那你的加工費(fèi)是多少?材料費(fèi)是多少?
合同簽到一起了,沒有區(qū)分材料和加工費(fèi)各多少
合同簽訂的是銷售產(chǎn)品嗎?如果是的話,你直接開產(chǎn)品的就行了。
是的,簽訂的銷售合同,現(xiàn)在問題是,A公司說他們提供的原料有廢料產(chǎn)生,但廢料在我們這里,因無法分開,無法退回給他們,且我們已將廢料折價(jià)沖減單價(jià)了,現(xiàn)在他們要求退票紅沖,重新開。請(qǐng)問老師。這種情況,除了退票紅沖,有沒有更好的解決辦法
你好,你給對(duì)方開原價(jià)的,對(duì)方給你開廢料的。
這樣還是得紅沖發(fā)票啊,而且發(fā)票已跨年
不用紅沖,對(duì)方給你開一個(gè)廢料的發(fā)票就行。
他們開廢料發(fā)票,我們還要付他們款,但產(chǎn)品單價(jià)里他們的廢料已經(jīng)折價(jià)了,這樣我們不就虧了嗎
哦,不需要支付的不是嗎。你應(yīng)該收他100,他收你20,然后你開100的發(fā)票,應(yīng)收賬款是20,然后他給你開了發(fā)票,你再充這個(gè)20應(yīng)收賬款不就可以了。
你給他開100,他給你開20的發(fā)票,他付款給你80,
問題是我們已經(jīng)給他們開過票了,折價(jià)部分已從單價(jià)里扣減了
你好,那就不應(yīng)該讓別人給你再開發(fā)票了。你開給人家的發(fā)票就是已經(jīng)減去了,你再開負(fù)數(shù)發(fā)票的話不更少了。
我就想問這個(gè)問題怎么解決?現(xiàn)在他們把原料賣給我們,我們按購買原料價(jià)值開加工費(fèi),這樣可行嗎?但這樣我們的料能耗進(jìn)去嗎?
你好,按照不正規(guī)的做法,對(duì)方給你的廢料不做賬,你銷售出去對(duì)方多少賬上正常做賬,還有一種做法,這個(gè)是正規(guī)的,這個(gè)廢料你做應(yīng)付賬款,然后你銷售給他的這一部分沒有開發(fā)票的,正常做到應(yīng)付賬款借,應(yīng)付賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
兩個(gè)做法,你自己選擇,前面那個(gè)不正規(guī),后面是正規(guī)的,但是后面那個(gè)沒有發(fā)票,你不允許抵扣所得稅。