你好民航發(fā)展基金不能抵扣所得稅 截圖你的看下 這個(gè)是配對(duì)教材的嗎
老師,這個(gè)是全盤(pán)賬實(shí)操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個(gè)問(wèn)題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個(gè)科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+(銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個(gè)答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話(huà)解析和題目中的表格是反的,為什么會(huì)這樣呢? 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動(dòng)做呢?
那個(gè)實(shí)操題和老師講解的附件內(nèi)容不一樣,比如,我這邊看到的是航空運(yùn)輸發(fā)票處,燃油費(fèi)附加是50,老師講解的是民航發(fā)展基金處是50,這樣計(jì)算出來(lái)結(jié)果就不一樣了
公司取得的行程單有八張,其中有六張行程單上的合計(jì)欄=票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)三欄之和。另外兩張行程單上的合計(jì)欄不等于票價(jià)+民航發(fā)展基金+燃油附加費(fèi)之和,這張行程單上其他稅費(fèi)欄等于合計(jì)欄。不知道這張行程單可不可以抵扣?如何抵扣? 那六張行程單我是這樣計(jì)算的,請(qǐng)老師指導(dǎo)理解對(duì)不對(duì): 1.增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/(1+9%)*9% (其中機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、民航發(fā)展基金等不能計(jì)算抵扣) 2.含稅金額=票價(jià)+燃油附加費(fèi) 3.不含稅金額=含稅金額-進(jìn)項(xiàng)稅額 以上三步計(jì)算公式是這樣理解嗎?
電商企業(yè)!請(qǐng)問(wèn)老師,我面試被問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題我回答不出來(lái)站在審計(jì)的角度看然后站在財(cái)務(wù)角度(關(guān)于刷單的問(wèn)題,比如我們進(jìn)了成本100萬(wàn)的貨電商賣(mài)出去150萬(wàn),這樣我們就掙了50萬(wàn)對(duì)吧!實(shí)際這150萬(wàn)是我們刷單的,然后回收了又入庫(kù)了,然后我們又賣(mài)出了100成本的貨 ,那么形成了銷(xiāo)售了200成本的收入,但是我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只有100萬(wàn),怎么處理呢?
老師,我們湖北天創(chuàng)賣(mài)貨給上海凱瑞斯,找物流公司開(kāi)了一張運(yùn)輸發(fā)票,實(shí)際是買(mǎi)來(lái)的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務(wù)局發(fā)票額度一直提不起來(lái),所以老板就搞證據(jù),到時(shí)候好跟專(zhuān)管員講,本來(lái)沒(méi)有物流票的) 現(xiàn)在有三個(gè)問(wèn)題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運(yùn)輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒(méi)有從天創(chuàng)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給物流公司,因?yàn)檫@個(gè)物流公司之前欠老板另外一個(gè)公司的錢(qián),所以就這樣抵扣了(或許抵扣過(guò)程更復(fù)雜),這個(gè)處理方法行嗎?如果不行,您建議我們?cè)趺醋觯咳绻?,如何入賬?(我們辦公室的人說(shuō)老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對(duì)上,或者說(shuō)基本不會(huì)一一對(duì)應(yīng)上,如果專(zhuān)管員問(wèn)起來(lái),就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?那另外一個(gè)科目呢?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢(xún)還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
下面那個(gè)是我練習(xí)時(shí)看到的附件,上面那個(gè)是老師視頻講解的附件
你看都不一樣 你看的是一個(gè)課程嗎
就是那個(gè)實(shí)操題,不是也有視頻講解嘛
其他的都一樣 就這個(gè)不一樣的嗎 那個(gè)課程的 給你反饋下吧 但是明天不一定有老師給回