你好;? ? ?意思你多計提了3000 ; 那你賬載金額寫23000 ;? ?實際發(fā)生金額和 稅收金額寫20000 ; 調(diào)3000
老師 我去年工資一共是發(fā)了12000 但是賬上計提和發(fā)放都沒做 那我匯算清繳賬載金額 實際發(fā)生額和稅收金額怎么填
老師,匯算清繳時工資賬載金額23000大于實際發(fā)放的20000,實際如果多計提了2000,因為有個產(chǎn)假員工工資計提了沒有發(fā)放,等休假回來再發(fā),那這個金額要怎么填,稅收金額按什么?
老師,匯算清繳職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額怎么填?賬載金額是計提金額,實際金額是發(fā)放金嗎?因為今年有發(fā)放以前年度的工資,所以實際發(fā)放金額比賬載金額大,要把發(fā)放以前年度的工資剔除填在實際金額里嗎?
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?
12月份計提工資到今年1月份發(fā)的,因為12月份初一個員工開始產(chǎn)假的,就是扣除這員工的工資填入表中實際金額,然后稅收金也按實際金額,是這樣理解嗎
你好;? 是的 ;? 你多計提的3000 記得去沖掉哈??
要怎么沖?賬上也要做
你好; 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸以前年度損益調(diào)整?
賬上要調(diào)一下嗎?那如果是員工產(chǎn)假能在5.31號回來工作發(fā)工資那是不是可以不調(diào)呢?
你好; 是的;月末記得結(jié)轉(zhuǎn)損益哈 ;2. 需要的??
就還是需要調(diào)一下,賬上就是按你說的:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸以前年度損益調(diào)整,月末把以前年度損益 轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤 ,是這樣嗎?老師
你好1;? 是的; 對的就是這樣意思? ?
小規(guī)模企業(yè)如果相差不大,只有幾千元是否可以不調(diào)呢?還是說強制調(diào)
你好;? 是需要調(diào)增的; 因為 會影響利潤的?
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價?
再咨詢一下,平時正常工作時個人部分的社保是計入成本的,產(chǎn)假期間是入哪個科目?
你好; 個人部分是計提工資記入成本費用去 ;產(chǎn)假期間記入管理費用去? ?
老師,產(chǎn)假的工資都 要計提到費用中去,那工資未發(fā)貸方有余額了,這個匯算清繳要怎么處理呢?
你好1;? 是的;? 沒有發(fā) 到時匯算就得調(diào)增的?
我說的是社保個人部分,也是需要調(diào)整嗎?
你好; 個人社保 如果是公司承擔(dān) 就得調(diào)增的;? 因為個人社保只能是個人承擔(dān)的; 不應(yīng)該公司來承擔(dān)的?