你好; 你要減少利潤(rùn);增加成本費(fèi)用? 去抵減或者分紅; 或者彌補(bǔ)虧損等? ?
老師 ,請(qǐng)問明細(xì)帳的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)余額是一樣的嘛 ?我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問老師 資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)數(shù)是怎么來(lái)的?
請(qǐng)問老師,怎么減少資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的數(shù)額
請(qǐng)問老師,怎么減少資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的數(shù)額
老師您好,公司在廈門,請(qǐng)問年獎(jiǎng)金,離職/工作地點(diǎn)調(diào)動(dòng)補(bǔ)償金多少不扣個(gè)稅,扣個(gè)稅的階梯是怎么樣的
涉及到車船稅,怎么做賬???車船稅300元,用現(xiàn)金支付……還想用“應(yīng)交稅費(fèi)”科目過度一下
老師,增值稅加計(jì)抵減怎么入賬?
老師,快賬軟件,制造費(fèi)用月末會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本?
現(xiàn)在有個(gè)問題,公司剛開始一直由大股東墊付,然后這個(gè)月大股東打進(jìn)來(lái)21萬(wàn),二股東打進(jìn)來(lái)151000,大股東上個(gè)月末墊付多少自己是22萬(wàn),現(xiàn)在他們是讓我算清楚,加上墊付的他們還需要打進(jìn)來(lái)多少投資款。可是這次的21萬(wàn)里面支出了一些款,這個(gè)支出我計(jì)入了,但是沒用完,還有余額。這個(gè)余額要不要計(jì)入,不然大股東不就吃虧了,就少算他的墊資了,要是21萬(wàn)也算,21萬(wàn)里面支出的也算,那不就重復(fù)計(jì)入了嗎?,F(xiàn)在不知道該咋整了
公司開發(fā)票要在哪個(gè)軟件開,老師可以告訴我開票流程嗎
固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎,
@董老師,你好,請(qǐng)問在線么
沒做過會(huì)計(jì) 做過出納 是先學(xué)實(shí)操還是先考中級(jí)
支付辦公室門計(jì)入什么科目?