你好,專項(xiàng)扣除是多少的?這個(gè)是年累計(jì)的收入嗎?
你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個(gè)人所得稅60元,但是在7月、8月申報(bào)工資薪金的時(shí)候,系統(tǒng)生成不用繳納個(gè)人所得稅,現(xiàn)在申報(bào)9月工資的時(shí)候,他需要繳納個(gè)人所得稅42.41元,這個(gè)是怎么計(jì)算的呢?
一個(gè)員工在一個(gè)有限合伙企業(yè)申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)費(fèi)用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報(bào),導(dǎo)致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時(shí)候顯示每月5000元費(fèi)用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅里,生產(chǎn)經(jīng)營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候在工資薪金這個(gè)公司里面顯示
老師這個(gè)員工年度工資在一企業(yè)是38540.45,在另一個(gè)企業(yè)是50000元在做個(gè)人薪金所得匯算清繳的時(shí)候,紙考慮專項(xiàng)扣除,其他不考慮該怎么算需要繳納的個(gè)人所得稅呢麻煩老師詳細(xì)寫出來
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個(gè)季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的?這是怎么回事呢?
納稅人在2022年底和2023年1月,分別向個(gè)人養(yǎng)老金賬戶繳費(fèi)12000元,納稅人能否在2022年度匯算清繳和2023年1月預(yù)扣預(yù)繳工資薪金個(gè)人所得稅時(shí)一次性扣除該項(xiàng)個(gè)人養(yǎng)老金支出?若能扣除,應(yīng)如何辦理? 答案: 斬題攻略:取得工資薪金所得、按累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬所得的,其繳費(fèi)可以選擇在當(dāng)年預(yù)扣預(yù)繳或次年匯算清繳時(shí)在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)扣除 老師:這句話最后一個(gè)是什么意思,到底是工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣時(shí)才能將個(gè)人養(yǎng)老金預(yù)扣和匯算時(shí)扣,而勞務(wù)和稿酬所得就只能匯算時(shí)扣除個(gè)人養(yǎng)老金支出?
電子稅務(wù)局怎么把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人換掉?億企財(cái)稅怎么換掉登錄的人(不知道在億企財(cái)稅是開票員還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)
老師,小規(guī)模納稅人如何繳納所得稅。稅率是多少
老師,您好,我公司外貿(mào)企業(yè)這個(gè)月有一筆美金入賬,是出口退稅首單,前期電子口岸卡,海關(guān)備案和外幣賬戶都開通完了,也收匯了,請(qǐng)問接下來需要做什么?還有什么時(shí)候開出口發(fā)票,什么時(shí)候報(bào)出口退稅?
老師一月份調(diào)整社?;鶖?shù)繳費(fèi)怎么寫分錄呢?
老師好!我報(bào)的成人本科,這次要提交論文,我選擇的是本量利在某企業(yè)的應(yīng)用分析,但是論文不會(huì)寫,請(qǐng)問有代寫的嗎?或者模板?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,公司租司機(jī)的農(nóng)用車,司機(jī)屬于公司員工,簽訂勞動(dòng)合同,司機(jī)不想開租車發(fā)票,想讓把租車費(fèi)用連同工資一起發(fā)給他,我們可以把給司機(jī)的租車費(fèi)用都合并算到工資里面給他發(fā)放嗎??
老師,公司貸款產(chǎn)生的利息根據(jù)銀行回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,聽課說這個(gè)利息必須取得發(fā)票才能稅前扣除,那這個(gè)利息發(fā)票開來了怎么做分錄呢?前面已經(jīng)根據(jù)銀行回單入了財(cái)務(wù)費(fèi)用
第一年盈利84萬,第二年虧損73萬,第三年盈利62萬。第三年所得稅匯繳時(shí)是不是不用交所得稅
農(nóng)民工賬戶里面的錢老板想提出來,以什么方式取出來比較合理?
老師好,新公司注冊必填公積金這塊,要對(duì)公賬戶號(hào),可是營業(yè)執(zhí)照都沒申請(qǐng)下來怎么填這個(gè)賬號(hào)了,這個(gè)不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
老師是年度累計(jì)工資,老師那就專項(xiàng)扣除每月按484算
38540.45加5萬-60000-484*12)*3%一共需要繳納這些的。
老師如果這個(gè)員工有一個(gè)個(gè)體戶照,然后這個(gè)員工還有工資薪金,這種直接在app匯算清繳里回顯示個(gè)體戶的經(jīng)營所得和工資薪金所得嗎,那匯算時(shí)得選擇兩個(gè)選項(xiàng)(工資薪金所得,經(jīng)營所得)還匯算清繳嗎
不需要合并的,單獨(dú)做自己的,但是累計(jì)扣除費(fèi)用6萬,只能在一個(gè)企業(yè)抵扣。
老師那就是個(gè)體戶匯算清繳做一個(gè),然后工資薪金所得在個(gè)稅app做一個(gè)是嗎,老師如果個(gè)體戶利潤總額是假如40萬那么需要繳納的個(gè)人經(jīng)營所得是多少麻煩老師寫出來
你好,那這個(gè)6萬在生產(chǎn)經(jīng)營所得這邊抵扣的嗎?如果是的話,40萬減6萬)*30%-40500 然后可以減半的
老師工資薪金個(gè)稅匯算清繳該怎么填寫呀,都填寫哪里能詳細(xì)說說嗎
首頁——專題頁——綜合所得年度匯算 2.首頁——常用業(yè)務(wù)——綜合所得年度匯算 3. 辦稅——稅費(fèi)申報(bào)——綜合所得年度匯算 【操作步驟】: 1、APP首頁點(diǎn)擊“綜合所得年度匯算”,進(jìn)入個(gè)人所得稅年度自行申報(bào)頁面, 2、選擇填報(bào)方式,建議選擇“使用申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)”,也可以是“自行填寫”;此頁面您可以點(diǎn)擊“查看收入納稅數(shù)據(jù)”,展示“收入納稅數(shù)據(jù)”和“專項(xiàng)附加扣除采集記錄” 選擇或確認(rèn) “任職受雇單位”, 無任職受雇單位的,選戶籍地或經(jīng)常居住地,系統(tǒng)將自動(dòng)帶出主管稅務(wù)機(jī)關(guān);點(diǎn)擊“下一步” 系統(tǒng)自動(dòng)出來需要繳納的 享受免申報(bào)” 如果您需要補(bǔ)稅,但年度綜合所得收入不超過12萬元,或者應(yīng)補(bǔ)稅額≤400元,且依法預(yù)繳稅額的,可享受免申報(bào)。 滿足免申報(bào)情況時(shí),底端按鈕如下圖,點(diǎn)擊“享受免申報(bào)”,則申報(bào)完成。
老師沒太明白最近這個(gè)收入不超過12萬或者應(yīng)補(bǔ)稅額小于等于400元的意思就是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳是嗎,原來每月預(yù)覺完了就行了
你好,他有個(gè)要求,你在預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳過個(gè)稅了,然后12萬以內(nèi)可以不用交。
一分錢沒有預(yù)交,你補(bǔ)稅超過了400,累計(jì)收入在12萬以內(nèi)。需要博。
老師收入12萬以內(nèi)不用交個(gè)人所得稅嗎,還是不用在單獨(dú)在個(gè)稅app系統(tǒng)里在申報(bào)了,那個(gè)補(bǔ)稅超過400累計(jì)收入12萬以內(nèi)是需要博是什么意思
是的,在APP里面申報(bào),最后的時(shí)候選擇免于申報(bào)就可以了。
老師收入12萬以內(nèi)不用繳納個(gè)人所得稅嗎
你好,有要求的,上面的要求我給你寫了,你可以看一下的。
老師我還是沒太明白這個(gè)12萬以內(nèi)可以不用交個(gè)稅呢
兩處工資的或者是多處工資,你在其中的一處已經(jīng)預(yù)繳了稅款,就是交了個(gè)稅,這個(gè)理解嗎?
你一處3000,另一處2000,另一處在5000,然后都不交稅,匯算清繳的時(shí)候也符合要求,這種情況下不退。
老師意思就是只要有一處工資有預(yù)交個(gè)稅了 ,那么這公司工資加上其他處工資只要不超過12萬就不用再補(bǔ)稅了,那還用在個(gè)稅app里申報(bào)吧
對(duì)的,是的,不需要補(bǔ)稅的,需要申報(bào)一下,選擇免于申報(bào)就行了。