學(xué)員朋友您好,屬于勞務(wù)派遣性質(zhì)的,可以做工資,其他的不可以
勞務(wù)外包出去,支付費(fèi)用后對(duì)方開具的發(fā)票為人力資源服務(wù)勞務(wù)費(fèi),我們可以計(jì)入服務(wù)費(fèi)科目嗎
請(qǐng)問老師,建筑勞務(wù)公司,開票勞務(wù)費(fèi),對(duì)應(yīng)的成本是不是就做農(nóng)民工工資表就可以了?需不需要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票作為成本?
你好,老師,我們是分包的勞務(wù),給對(duì)方開勞務(wù)票??偘o我們撥款100萬勞務(wù)費(fèi),我們要給工人發(fā)工資。這個(gè)是不是屬于我們貸發(fā),然后需要對(duì)公發(fā)工資。這次撥了100萬的勞務(wù)費(fèi),工資只開50萬。這個(gè)可以嗎?那作為勞務(wù)發(fā),成本是啥,具體做賬處理是怎樣的
對(duì)公匯款出去的勞務(wù)費(fèi)對(duì)方是不是要開發(fā)票,勞務(wù)費(fèi)可以作為工資嗎
收到勞務(wù)公司開的發(fā)票,服務(wù)名稱是建筑服務(wù)*勞務(wù)工程款。這個(gè)叫法可以嗎?能退回去要求對(duì)方改成“勞務(wù)費(fèi)”嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請(qǐng)問下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
是的就是屬于臨時(shí)保安費(fèi)用 勞務(wù)派遣 但是人員不穩(wěn)定 這個(gè)沒申報(bào)個(gè)稅因?yàn)椴环€(wěn)定可以嗎
你好,可以的, 沒問題