 
                            學(xué)員朋友您好,借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),貸:銀行存款
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,我想請問計(jì)提公司的社會保險(xiǎn)費(fèi)和計(jì)提個(gè)人社會保險(xiǎn)費(fèi)的分錄分別是什么?
老師,請問下計(jì)提社保分錄和繳納社保分錄怎么做?
老師你好,請問最新的 計(jì)提社保費(fèi)和繳納工資和社保的會計(jì)分錄怎么寫呢
老師,請問計(jì)提、發(fā)放社保的會計(jì)分錄分別怎么寫?
老師,請問計(jì)提社保費(fèi)和交社保費(fèi),分錄分別怎么寫
 
                老師你好,當(dāng)時(shí)買設(shè)備的時(shí)候沒有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個(gè)人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時(shí)候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫點(diǎn)數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑

