就計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師,這種軟件費(fèi)還有服務(wù)費(fèi)做什么科目?
老師,12.16日一次性支付軟件服務(wù)費(fèi),用什么科目記賬?
公司財(cái)務(wù)用記賬軟件金蝶服務(wù)費(fèi)記什么科目
老師, 軟件綜合服務(wù)費(fèi)記什么科目
按月支付網(wǎng)店的軟件服務(wù)費(fèi)記什么科目
2020年初,甲企業(yè)以460萬(wàn)的合并成本購(gòu)買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購(gòu)時(shí)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值400萬(wàn),公允價(jià)值420萬(wàn)。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負(fù)債表中商譽(yù)的價(jià)值為()
想問(wèn)個(gè)體戶工商年檢填報(bào),提示已經(jīng)報(bào)送過(guò)紙質(zhì)文件,但是實(shí)際沒(méi)有報(bào)送過(guò),是怎么回事呢?
我們是個(gè)體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請(qǐng)問(wèn)我要繳納那些稅款呢,分別是多少
我想問(wèn)這個(gè)資產(chǎn)處置損益30是怎么算來(lái)的,是用哪個(gè)減哪個(gè)得出來(lái)?
老師,減少注冊(cè)資金操作步驟是哪些? 我企業(yè)是2021年前注冊(cè)的 注冊(cè)資金1000萬(wàn) 想給它改成20萬(wàn), 要怎么操作
在小規(guī)模納稅人時(shí)建的固定資產(chǎn),現(xiàn)在是一般納稅人,賣了,怎么開票及報(bào)稅?
我們是個(gè)體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請(qǐng)問(wèn)我要繳納那些稅款呢,分別是多少
老師,您好,會(huì)計(jì)有沒(méi)有兼職平臺(tái)
編制合并報(bào)表時(shí),內(nèi)部股權(quán)抵銷的賬務(wù)處理的下列描述中()是錯(cuò)誤的A一般涉及到將投資方的長(zhǎng)期股權(quán)投資與被投資方的所有者權(quán)益相抵銷B一般涉及到將投資方的投資收益與被投資方的所有者權(quán)益相抵銷C有可能涉及少數(shù)股東權(quán)益的確認(rèn)D投資方對(duì)被投資方進(jìn)行的股權(quán)投資要抵銷
一般納稅人給小規(guī)模開票,可以開專票13個(gè)點(diǎn)的嗎
老師服務(wù)費(fèi)是一次性支付一年的, 需要再分?jǐn)倖幔?也就300一年
不用分?jǐn)偟模苯佑?jì)入費(fèi)用
好, 同時(shí)我們還買了一個(gè)稅盤160和稅控服務(wù)費(fèi)280,這種全額抵稅的怎么做分錄,借管理費(fèi)用440,貸銀行存款440,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)440,貸管理費(fèi)用440,這種這樣寫分錄嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440 貸管理費(fèi)用440 ? ?銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440 貸管理費(fèi)用440 銀行存款440,老師, 這樣豈不是借貸不平了
我那個(gè)銀行存款是預(yù)留的意思萬(wàn)一還要交增值稅
預(yù)留的意思不太明白, 不是可以全額抵增值稅嗎
你不是抵減440,還要交增值稅的呀
等于說(shuō)付款的時(shí)候做分錄, 等抵減了在做一次分錄,抵減的時(shí)候怎么做呢
這樣就看懂了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000 貸管理費(fèi)用440 ? ?銀行存款560
老師, 不對(duì)的, 這種都是普通發(fā)票,每月增值稅的
我只是舉例子,你申報(bào)增值稅,不可能只有440,難道,多的增值稅就不交了?
老師不對(duì), 這種都是普通發(fā)票的,本來(lái)就沒(méi)有增值稅的, 只是情況特殊,剛好稅盤和服務(wù)費(fèi)就算是普通發(fā)票可以全額抵稅罷了
那就是這樣 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440 貸管理費(fèi)用440