就計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

老師,12.16日一次性支付軟件服務(wù)費(fèi),用什么科目記賬?
公司財(cái)務(wù)用記賬軟件金蝶服務(wù)費(fèi)記什么科目
老師, 軟件綜合服務(wù)費(fèi)記什么科目
按月支付網(wǎng)店的軟件服務(wù)費(fèi)記什么科目
老師,億企贏財(cái)務(wù)軟件服務(wù)費(fèi)記在管理費(fèi)用的什么二級(jí)科目里?
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應(yīng)該怎么算?
成本票還沒開回來(lái),就先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
收不回來(lái)的房租押金 要怎么處理賬務(wù) 無(wú)票 會(huì)計(jì)分錄 及需要交稅稅務(wù)處理
員工用國(guó)補(bǔ)給公司買了一臺(tái)電腦,但是發(fā)票開的個(gè)人的,那現(xiàn)在他要報(bào)銷公司該怎樣入賬,急
未分配利潤(rùn)過(guò)大怎么合理降低


老師服務(wù)費(fèi)是一次性支付一年的, 需要再分?jǐn)倖幔?也就300一年
不用分?jǐn)偟?,直接?jì)入費(fèi)用
好, 同時(shí)我們還買了一個(gè)稅盤160和稅控服務(wù)費(fèi)280,這種全額抵稅的怎么做分錄,借管理費(fèi)用440,貸銀行存款440,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)440,貸管理費(fèi)用440,這種這樣寫分錄嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440 貸管理費(fèi)用440 ? ?銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440 貸管理費(fèi)用440 銀行存款440,老師, 這樣豈不是借貸不平了
我那個(gè)銀行存款是預(yù)留的意思萬(wàn)一還要交增值稅
預(yù)留的意思不太明白, 不是可以全額抵增值稅嗎
你不是抵減440,還要交增值稅的呀
等于說(shuō)付款的時(shí)候做分錄, 等抵減了在做一次分錄,抵減的時(shí)候怎么做呢
這樣就看懂了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000 貸管理費(fèi)用440 ? ?銀行存款560
老師, 不對(duì)的, 這種都是普通發(fā)票,每月增值稅的
我只是舉例子,你申報(bào)增值稅,不可能只有440,難道,多的增值稅就不交了?
老師不對(duì), 這種都是普通發(fā)票的,本來(lái)就沒有增值稅的, 只是情況特殊,剛好稅盤和服務(wù)費(fèi)就算是普通發(fā)票可以全額抵稅罷了
那就是這樣 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440 貸管理費(fèi)用440