你好; 你為什么要多開; 是不是虛開出去的;? 有合同依據(jù)嗎?

紅字發(fā)票信息表上個(gè)月錯(cuò)開,稅局要求填寫說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)怎么寫啊
進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣但是發(fā)票不見(jiàn)了,要寫一個(gè)情況說(shuō)明給稅務(wù)局,這個(gè)情況說(shuō)明怎么寫,有模板嗎?
小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票跨月退回,對(duì)方公司要寫什么說(shuō)明嗎?我開票方,是收到退回的發(fā)票后,直接可以開具紅字發(fā)票紅沖嗎?需要向稅局說(shuō)明情況申請(qǐng)開具紅字發(fā)票嗎?
負(fù)數(shù)發(fā)票開具過(guò)多稅局讓寫情況說(shuō)明該怎么寫
老師,就是19年開發(fā)票,對(duì)方這邊開發(fā)票這個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)大名稱,他們要求重新開,根據(jù)項(xiàng)目開,19年公司是6%稅率,現(xiàn)在我們是1%,這個(gè)紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務(wù)專管員開通臨時(shí)稅率,紅沖,為了不讓稅務(wù)局退稅,昂到金額紅沖點(diǎn),每季度,關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目開發(fā)票是因?yàn)閷?duì)方說(shuō)項(xiàng)目要分別開紅沖發(fā)票,為了對(duì)稅務(wù)局這邊有個(gè)好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個(gè)情況說(shuō)明還是我們公司自己寫個(gè)情況說(shuō)明呀
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


不是虛開,是總公司打算注銷子公司收回子公司客戶,上月就在總公司開票發(fā)貨了,但未與客戶溝通好,客戶只認(rèn)子公司,所以沖紅由子公司重開。
你好; 那你就寫清楚 因?yàn)樽N子公司問(wèn)題 ; 沒(méi)有經(jīng)過(guò)客戶的允許 ;重新簽訂總部與客戶的合同 ;導(dǎo)致? 直接總部開票;客戶不認(rèn)可發(fā)票; 導(dǎo)致紅沖 ;? ?