取得對方的紅字發(fā)票后,再做進項轉(zhuǎn)出處理
老師,我們是一般納稅人購進方,現(xiàn)在對方發(fā)票丟了,但我已經(jīng)從抵扣系統(tǒng)里認證了,現(xiàn)在對方讓我們提供一下紅字發(fā)票號,他們想做沖紅發(fā)票,這樣是不是不合規(guī)呀?應該怎么做?
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,對方給我們開過來的進項票,現(xiàn)在是我已經(jīng)認證了,但是現(xiàn)在對方要紅沖,老師現(xiàn)在這種請款我應該怎辦呢
老師,您好,我是一般納稅人門窗廠,我認證了一張錯誤進項票,現(xiàn)在對方還沒沖紅,他的意思是我這邊已經(jīng)認證了,系統(tǒng)所以他無法沖紅,讓我這邊沖紅,老師我這邊可以沖紅嗎
老師您好,對方給我開了張發(fā)票,現(xiàn)在對方說開錯了,但是我已經(jīng)認證了,我現(xiàn)在應該怎么辦
老師您好,我是一般納稅人門窗廠。我現(xiàn)在給對方開9%的發(fā)票,算了下我的進項還有4萬多,我可以開多少金額的票老師
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務,這個稅務什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應納稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
老師,紅字發(fā)票是對方三聯(lián)都要給我的嗎,還是我可以收復印件
紅字發(fā)票是對方二聯(lián)都要給我。
收到,非常感謝老師。
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!