這個是直接計入管理費用-福利費
老師,你好!部門聚餐和節(jié)假日聚餐的福利,需要通過應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費來核算嗎?還是直接通過費用科目就可以了?
老師,你好,就是公司的聚餐,需要用應(yīng)付職工薪酬—福利費,這個賬戶過渡一嗎?還是直接寫借:費用—福利費 貸:銀行存款
老師,報銷員工聚餐費為什么要通過應(yīng)付職工薪酬?直接:借,管理費用-福利費 貸,銀行存款 。不可以嗎?
老師,公司的聚餐費計入福利費,是不是還要通過應(yīng)付職工薪酬歸集一下?借:管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?
老師,請問部門的聚餐,是計入什么費用,需要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎,還是直接**費用,貸銀行存款?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設(shè)置的研發(fā)費用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
老師,里面有銷售部的同事,也有其他部門的同事,都計入管理費用嗎
是銷售部門的就計入銷售費用