房租的他有發(fā)票嗎?如果沒有發(fā)票的話,不好做,每個月都有的補(bǔ)貼,這個相當(dāng)于還是工資,工資也需要交個稅的。

老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔?,因?yàn)椴恢烙卸嗌賯€300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務(wù)局申請這些呢?老師還想問一個問題,因?yàn)榭蛻粢笾婚_四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個金額比較大。
老師,我們公司有位同事11月做完后離職了,因?yàn)樗肮芾淼馁~有問題,比較復(fù)雜,12月沒發(fā)給他,我1月份0申報的,1月份她的賬理清楚了,應(yīng)付她2300,但她對錯賬導(dǎo)致公司少收貨款3000,所以她工資還不夠抵扣差款。我也就沒給她發(fā)放工資,2月我要怎么申報個稅呢
各位老師,下午好,我剛進(jìn)了一家公司,這家公司以前請的是兼職會計,兼職會計的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會計記賬了,現(xiàn)任會計是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會計說,讓我和前任會計來交接,她只能給我交接近三個月的賬,我說應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再從現(xiàn)任會計手里接賬,現(xiàn)任會計她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會計交接,請問各位老師,這個工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師,我這兒有個問題想請教一下,就是我們那個房東代開房租發(fā)票,稅款都是我們公司這邊不是承擔(dān)的嘛,然后現(xiàn)在發(fā)票也開完了,然后我把這個房租錢直接付給我們老板可不可以?因?yàn)檫@些錢畢竟都是老板自己交的。老板代收房東房租可以不?
@郭老師 老師 我還是剛才提問的關(guān)于年終獎的那個同學(xué),我想請問下貴陽這邊的工資可不可以以給她付房租的形式付給他呢
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額是不是不用登賬?
老師,請問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計算損耗率
老師,今年針對納稅信用等級扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個通知么?好像是2025年12號文件,我沒找到這個文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報哪些稅呢?謝謝
24年的項目,我們是建筑單位,對方開的專票項目名稱寫錯了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報完了,但是那張票確實(shí)屬于那個項目,只是名稱錯了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說


即使你做福利費(fèi),他也需要要合并到工資薪金一塊算個稅,除非是單位所有的職工都在一塊住,這個分不出每個人是多少。
月收入29700*12-60000=296400 36000*3%=1080, 260400*20%-16920=35160 144000*10%-210=14190 35160+14190=49350,這個296400需要減掉第一檔36000元嗎老師
296400乘以20%減16920直接按照這個來算,你上面的算法不對,你減去了速算扣除還是按照階梯的
減去了速算扣除還是按照階梯的,這是什么意思呢,他們說36000已經(jīng)算過了要減除
按照你上面的算法的話,應(yīng)該是三萬六乘以3%,再加上(144000-36000)乘以10%,再加上(296400-144000)*20%,按照這個來算。
你自己再算一下能對嗎?上面那一個。
應(yīng)該是不對的哈,那老師假如我們成立一個體戶每個月給他發(fā)到個體戶里面,到時匯算清繳是不是也會和他上海的工資合并一起匯算清繳呢。
不需要的,個體戶的生產(chǎn)經(jīng)營,否則自己做匯算清繳,他和工資不合并。
生產(chǎn)經(jīng)營所得,如果是查賬征稅的,他才有匯算清繳,其他的他沒有的。
哦哦 意思給他注冊一個個體戶,每個月給他發(fā)3萬,就是需要繳納一個生產(chǎn)經(jīng)營所得,其他的費(fèi)用就不需要繳納了嗎,也不需要匯算清繳是吧
對的,是的,增值稅季度30萬以內(nèi)可以免。
個體戶增值稅也是30萬內(nèi)免嗎
個體戶它也有一般納稅人小規(guī)模,你注冊一個個體戶小規(guī)模可以的。
個體戶現(xiàn)在核定的經(jīng)營所得稅額是多少呢老師
核定的有2萬的,還有3萬的,還有6萬的,還有9萬的,這個最好看稅務(wù)局那邊。
老師核定的這個2萬或者3萬的是指經(jīng)營所得假如當(dāng)月不超過2萬或者3萬,在季報的時候就不需要繳納經(jīng)營所得稅的哈。超過的話一般是按多少來著來交的老師
對的,是的,超過的話,看你的核定率,一般交的也不多,有些是千分之幾的稅率。
好的,謝謝老師,還是要回到剛那個問題下,假如一年360000的工資交43080的個稅,那相當(dāng)于稅率是不是這樣子算的呢:43080/360000=12%
不能這么算的,年累計的收入減去起征點(diǎn),它不是有一個6萬,然后再找稅率表里面的稅率啊,這個稅率是20%,速算扣除是16920。
您看我這個算法哈:360000-60000=30000*20%-16920=43080,那我一年個稅需要交43080,那相當(dāng)于我負(fù)擔(dān)的這個稅率是不是43080/360000=12%,也就是相當(dāng)于說他掙了360000,然后付了多少成本,可以這樣算么
不能這么算啊,你這樣算的話,稅率和你上面的20%這不沖突了。
也可以算稅負(fù)。這么算,