你好,借預(yù)收賬款,貸營業(yè)外收入,這個購買的材料你們單位還能用其他的項目嗎?如果有的話,可以放到原材料里面,不用動。
老師,你好!我們公司是做機(jī)械設(shè)備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務(wù)就是按照客戶的要求進(jìn)行機(jī)械設(shè)備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進(jìn)行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收款,項目進(jìn)行到70%時,客戶結(jié)算在70%的項目款,請問老師此時收入確認(rèn)分錄該怎么做呢?謝謝!
你好老師 我們公司主營生產(chǎn)和售賣飲料 為了銷售產(chǎn)品我們買了一批冰箱用于促銷 對于客戶來說我們是達(dá)到銷售條件就把冰箱給他們用 但是往后如果客戶達(dá)不到條件冰箱我們是回收回來的 那這一類為了促銷產(chǎn)品而購進(jìn)的冰箱 是不是也要做固定資產(chǎn)?計提相應(yīng)折舊?
老師,咨詢個問題,就是公司賣設(shè)備,收了客戶的定金,公司也為了生產(chǎn)設(shè)備而購入了些原材料,但是客戶突然說要取消訂單,然后我們收到的定金也就不用退給客戶了,這種情況收到的定金和購買的材料記入什么科目?
老師你好,我想咨詢一個問題,我現(xiàn)有AB兩個公司,A是生產(chǎn)性企業(yè),B是商貿(mào)企業(yè)。平時都是A負(fù)責(zé)生產(chǎn),然后賣給B負(fù)責(zé)出口,退稅。然后B公司現(xiàn)在接到這么一張訂單,是客供材料的訂單,客戶C要求這批出口商品中的一個小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何費用購買,但進(jìn)口該批客供材料的時候B公司在單一窗口交了關(guān)稅和增值稅,有繳款書。然后B公司是幾個人的那種銷售公司,不具備加工生產(chǎn)能力的,這批客供材料直接運到A公司,由A公司去組裝,然后做好后賣給B公司,B公司再出口賣給客戶C。這種情況,AB公司的賬務(wù)應(yīng)該怎么操作?咨詢稅局,當(dāng)?shù)囟惥终f10年內(nèi)都沒見過這種情況
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,請問一般納稅人銷售外購的,大米,大豆油,菜籽油,香料的稅率是多少
今天去面試一家人力資源,問我做過財務(wù)分析沒,并且問我做招待費調(diào)增這種沒是想問什么并且中間涉及的知識有什么呢
以前年度有無票收入, 沒有開通增值稅,現(xiàn)在要補(bǔ)申報增值稅,怎么辦
請問老師 我們公司的所有者權(quán)益是-2551939 ,如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓20% 60萬的話 合理嗎 ?怎么看是否合理?
老師:勞務(wù)公司是一般納稅人簽定了一項勞務(wù)分包的工程,是純勞務(wù),沒有材料,能不能用簡易計稅3%開票
26年稅務(wù)師什么時候教材出來
交通補(bǔ)貼、餐費補(bǔ)貼,需要申報個稅嗎?
老師您好,我們是A 房產(chǎn)公司,欠了B公司工程款,現(xiàn)在用一套房抵債,B公司又欠了C人欠款,現(xiàn)在B公司要求簽三方協(xié)議,由我們A公司直接與C人簽購房合同,這樣有涉稅風(fēng)險嗎
老師員工的飯補(bǔ)不跟工資發(fā)放在一起,每十天報銷一次,我還用通過應(yīng)付職工薪酬福利費的科目過渡嗎
老師,購買社保的工資數(shù)據(jù)是從個稅系統(tǒng)合并的嗎?可以手動修改成最低檔的基數(shù)工資嗎?在哪里修改