你好,沒有業(yè)務的嗎?如果是的話也是零申報。

個人獨資企業(yè)21年法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資8萬多,每月有申報綜合所得個稅,共扣繳200多,現(xiàn)匯算清繳如何做?1:綜合所得21年未超12W,是不是不用匯算清繳? 2:如綜合所得不用匯算清繳,在經(jīng)營所得匯算清繳時不允許扣除的個人所得稅稅款包含綜合所得申報扣的200多嗎? 3:經(jīng)營所得匯算清繳法人工資這個是否不允許扣除要調(diào)增?
企業(yè)只有法人一人,平常個稅零申報,現(xiàn)在年度經(jīng)營所得匯算清繳怎么弄
老師,個人獨資企業(yè)在3月31號之前申報了經(jīng)營所得匯算清繳還要不要申報小企業(yè)年報和年度匯算清繳?
你好,就是法人的個稅工資申報領(lǐng)零,然后沒有其他人員報工資,拿企業(yè)所得稅匯算清繳季度的平均值的從業(yè)人怎么填
個稅經(jīng)營所得之前是5個人,1月份補交了一個人的社保,那現(xiàn)在等于是6個人,我現(xiàn)在需要報經(jīng)營年度匯算清繳,我如果現(xiàn)在新添加一個人,報經(jīng)營所得年度匯算清繳有什么影響嗎
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費開票是開現(xiàn)代服務咨詢費嗎
帳套6月份,應交稅費和稅務申報數(shù)據(jù)對的上,但是問題是有一張需要進項稅專票抵扣的,我沒認證抵扣 錯誤按照旅客運輸服務手動填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯了,就是11月份報稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺,出口六臺,內(nèi)銷四臺,送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負債表里面,哪個位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認應收會計分錄,收到供應商的會計分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進項稅每個每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會剩一點點,會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策
可是怎么提交啊,我這邊用的自然人電子稅務局扣繳端
你好,收入成本、利潤總額填寫零之后出現(xiàn)了什么提示?
上面不是有申報嗎?你點申報不就可以了。
說我沒有申報經(jīng)營所得納稅申報a表,讓我先報a,a表是在哪啊
你好,這個是預繳申報表左上方第一個。
是哪一個老師
你點開的這個就是。
意思是說我只有把這個待申報報了,我才能匯算清繳是嘛
對的,是的,是這么做的。
但他說我上一屬期沒報,我看了下,我之前預繳納申報了所屬期2022.1.1-2022.6.30的了,申報成功
你好,那還有第三季度的呢,六月份到九月份的那一個呢。
好嘞,謝謝,我就說哪里不太對呢,中間好久沒弄了,就有點慌了
我匯算清繳也零申報成功了
不用客氣,工作愉快。