你好,沒有業(yè)務(wù)的嗎?如果是的話也是零申報(bào)。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)21年法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資8萬多,每月有申報(bào)綜合所得個(gè)稅,共扣繳200多,現(xiàn)匯算清繳如何做?1:綜合所得21年未超12W,是不是不用匯算清繳? 2:如綜合所得不用匯算清繳,在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)不允許扣除的個(gè)人所得稅稅款包含綜合所得申報(bào)扣的200多嗎? 3:經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳法人工資這個(gè)是否不允許扣除要調(diào)增?
企業(yè)只有法人一人,平常個(gè)稅零申報(bào),現(xiàn)在年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳怎么弄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在3月31號(hào)之前申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳還要不要申報(bào)小企業(yè)年報(bào)和年度匯算清繳?
你好,就是法人的個(gè)稅工資申報(bào)領(lǐng)零,然后沒有其他人員報(bào)工資,拿企業(yè)所得稅匯算清繳季度的平均值的從業(yè)人怎么填
個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得之前是5個(gè)人,1月份補(bǔ)交了一個(gè)人的社保,那現(xiàn)在等于是6個(gè)人,我現(xiàn)在需要報(bào)經(jīng)營(yíng)年度匯算清繳,我如果現(xiàn)在新添加一個(gè)人,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳有什么影響嗎
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
可是怎么提交啊,我這邊用的自然人電子稅務(wù)局扣繳端
你好,收入成本、利潤(rùn)總額填寫零之后出現(xiàn)了什么提示?
上面不是有申報(bào)嗎?你點(diǎn)申報(bào)不就可以了。
說我沒有申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)a表,讓我先報(bào)a,a表是在哪啊
你好,這個(gè)是預(yù)繳申報(bào)表左上方第一個(gè)。
是哪一個(gè)老師
你點(diǎn)開的這個(gè)就是。
意思是說我只有把這個(gè)待申報(bào)報(bào)了,我才能匯算清繳是嘛
對(duì)的,是的,是這么做的。
但他說我上一屬期沒報(bào),我看了下,我之前預(yù)繳納申報(bào)了所屬期2022.1.1-2022.6.30的了,申報(bào)成功
你好,那還有第三季度的呢,六月份到九月份的那一個(gè)呢。
好嘞,謝謝,我就說哪里不太對(duì)呢,中間好久沒弄了,就有點(diǎn)慌了
我匯算清繳也零申報(bào)成功了
不用客氣,工作愉快。