可以的,可以修改的。
請問老師,有一筆出口業(yè)務(wù),我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應(yīng)該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數(shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
1、老師,客戶把6月開具的專票原件退回來了,地址開錯了,如果對方認證抵扣了,那這信息表是客戶來填寫,我司才能開具沖紅發(fā)票,對嗎? 2、當月專票開具已抵扣的發(fā)票是不可以作廢的對嗎?
電子發(fā)票服務(wù)平臺,怎么開具自己選擇數(shù)量的紅字發(fā)票,比如一張發(fā)票開具了50包紙巾,后面退了2包,這兩包就要開紅字發(fā)票,但是我選擇開紅字信息表時候,不能選擇數(shù)量只能開-50,這個金額是鎖死的,不能自己選擇
開具紅字專用發(fā)票,原因是銷售退回了部分貨物,在開具時候,數(shù)量不能選擇嗎?比如我退了2件,數(shù)量那里不能填-2嗎
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買貨,收到了專票?,F(xiàn)在需要退貨,對方給我開紅字負數(shù)發(fā)票,但是我想問:1、如果我買貨時那份專票還沒有抵扣,此時對方開了紅字負數(shù)發(fā)票給我,那我兩份專票,是不是都要在勾選系統(tǒng)進行勾選? 2、如果我買貨那份專票已經(jīng)抵扣了,此時我收到紅字負數(shù)發(fā)票,我在勾選系統(tǒng)要不要勾選呢? 兩個問題,請分開回復,謝謝
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
但是老師,我點的時候,這個地方是不能填寫的,改不了,是不是我哪里操作錯了
你看下你這個是不是已經(jīng)開出來了。
你這個增加刪除都修改不了。
在哪里看
紅字發(fā)票開具界面,你看下有點擊【開具發(fā)票】的吧
沒有開,我查了,這家沒有開過紅字發(fā)票
不是的,我的意思是紅字發(fā)票開具的頁面,你看一下能開嗎?或者是在你上面的頁面有一個提交,你看一下是灰色的按鈕還是藍色的。
是藍色的,只能全額沖紅,不能部分沖紅
是不是因為對方?jīng)]有確認用途
開票有誤 或者在受票方未進行發(fā)票用途確認時,由銷售方發(fā)起紅字發(fā)票開具流程,必須進行全額紅沖
你看一下你符合這個要求吧,符合的話你全部紅沖吧。
那就是受票放沒有在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺上確認這張發(fā)票的用途,所以我不能部分沖紅對不對
對的,是的,是這么做的。
對方確認后,我們提交了紅沖流程,對方是不是也要確認,對方不是全電發(fā)票試點企業(yè),怎么去確認
對的是的,那對方?jīng)]有開通的沒有確認就不用確認了,你開完了去開紅字發(fā)票就行。
謝謝老師,那我讓對方去確認一下用途就好了,這樣我就能開部分沖紅發(fā)票了
他能確認嗎? 你可以問一下對方的。
對方不是在增值稅發(fā)票平臺上確認用途嗎?
你可以讓他試一下的。