同學(xué),你好 之前的財(cái)務(wù)費(fèi)分錄紅沖,然后按照發(fā)票重新入賬
12月一張專票信息開(kāi)錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開(kāi)了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下我今年1月做賬銀行手續(xù)費(fèi)1000元,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸銀行存款 現(xiàn)在6月份收到銀行開(kāi)具的金融服務(wù)直接收費(fèi)金融服務(wù)的專票,我現(xiàn)在想抵扣進(jìn)賬稅額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢
一般納稅人10月份先按照銀行扣除的手續(xù)費(fèi)出賬了,在11月份或者12月份才取得專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅要抵扣,要怎么處理業(yè)務(wù)?10月份的快計(jì)分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
老師,現(xiàn)在銀行手續(xù)費(fèi)都有發(fā)票了嗎?銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票是可以稅前扣除的嗎?假如3月入賬銀行手續(xù)費(fèi)的時(shí)候計(jì)入的財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),到4月份的時(shí)候銀行才把3月份銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),那這邊4月份財(cái)務(wù)收到3月銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,該怎么入賬?
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票是今年1月份才開(kāi)的,我把1月份開(kāi)的這張專票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動(dòng)了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車(chē)普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?