你好! 正常開出口發(fā)票,要有對應(yīng)的產(chǎn)品單位數(shù)量金額,稅率是免稅,正常開對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當(dāng)時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題,所以報關(guān)金額比進(jìn)價還低,而且當(dāng)時進(jìn)來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個進(jìn)項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因為以往我們都是上個月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內(nèi),增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進(jìn)項票我要不要正常勾選呢?因為9月沒有收匯,勾選也不可以退。
老師你好,出口報關(guān)單上面有一行是贈送給客戶的產(chǎn)品,只有八個,單價是0.01,因為報關(guān)單不允許有單價為零的,所以只能輸了0.01,現(xiàn)在我怎么開具出口發(fā)票?到時怎么申報免抵退呢?
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報關(guān)單是FOB價,為什么國際運輸發(fā)票里明細(xì)含有海運費。是因為這個運費只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報關(guān)單的貨品金額就含了海運費一起報關(guān)出去了。現(xiàn)在這個問題,怎么處理比較好呢
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,我現(xiàn)在只是不明白這一行數(shù)據(jù)怎么開票處理,其他的我知道的,有老師建議按內(nèi)銷處理,是怎么處理呢,有必要嗎?
麻煩稍等一下,我在外面
贈送的可以視同內(nèi)銷 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
下次贈送的不要報關(guān),可以把銷售價格攤下來,攤到別的產(chǎn)品里面