你好,同學(xué),可以紅沖,
老師,給客戶的返利,需要開負(fù)數(shù)發(fā)票,那購買方在開紅字信息表的時(shí)候可以部分開嗎(一張票金額10萬,只紅沖5萬,也就是只開5萬的紅字信息表金額),可以嗎
老師好,我們開給客戶開票100萬,有現(xiàn)金折扣5萬,就是客戶少付款95萬個(gè)我們就行,那這個(gè)5萬發(fā)票需要紅字紅沖嗎
老師,我們開給客戶發(fā)票很久了,現(xiàn)在質(zhì)量問題需要扣一萬,那現(xiàn)在是全部沖紅重新開好還是就沖掉一萬好?
老師好,有個(gè)問題,比如說我們開給客戶5萬美金發(fā)票,向客戶收取款項(xiàng)5萬美金,現(xiàn)在因?yàn)槲覀兊脑?,?duì)方要少付給我們5000美金,只付4萬5美金,但對(duì)方也不需要紅沖這部分金額發(fā)票了,這種情況可以嘛?賬務(wù)怎么處理
老師你好,我們開了一張200萬的發(fā)票給客戶,現(xiàn)在給客戶打折,他們只要付180萬的貨款過來,我們多開的20萬發(fā)票如何處理,退票開紅字,再按180萬開嗎
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
您好,那如果不紅沖怎么處理
你們賬上應(yīng)付賬款不平