是的,停車費(fèi)的稅率是5%。季度不超過30萬,不需要交稅
老師,我是物業(yè)服務(wù)公司小規(guī)模公司,咨詢關(guān)于公司收停車費(fèi)收入,稅率是5%?如果季度不超過30萬,需要交稅嗎?
我司物業(yè)是小規(guī)季度收入超過30萬,稅率是1%,現(xiàn)車場臨停費(fèi)稅率是5%。請問我要在應(yīng)交稅費(fèi)科目增設(shè)一個下分級科目稅率為1%與5%的區(qū)分嗎
老師,我是小規(guī)模物業(yè)管理公司,收房租,管理費(fèi),停車費(fèi)。代收水費(fèi)、電費(fèi),但月銷售額不超10萬,需要交什么稅?
老師請問下,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,開5%的發(fā)家票,如果我公司季度未超30萬需不需要上增值稅?
老師在嗎我們公司收到房租租賃費(fèi)是23000開的是5個點(diǎn)的普票發(fā)票,這個是公司的其他業(yè)務(wù)收入,公司開出咨詢費(fèi)50000,小規(guī)模那就是主營業(yè)業(yè)務(wù)收入加上其他收入不超過季度30萬還是填寫在免稅銷售額那一欄對嗎,不管是開的是5個點(diǎn)還是1個點(diǎn),公司收取的房租收入不超過30萬也免稅呀
老師廠區(qū)圍墻長165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報關(guān)的錢提不出來了,
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老師,無票收入的外賬要怎么做?
#提問#老師,沒有折舊完的固定資產(chǎn)報廢,稅務(wù)怎么處理?
甲公司22年末與丙公司的未決訴訟案件,很可能需要賠償680萬,并確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債680萬,23年3月5號經(jīng)法院一審判決甲司需要賠賠付620萬。甲和丙同意此判決并不再上訴,企業(yè)所得稅稅率為15%,匯算清繳和資產(chǎn)負(fù)債表批準(zhǔn)報出日為23年3月31日,該訴訟事項(xiàng)對22年末遞延所得稅資產(chǎn)影響金額是?
老師,我們是機(jī)械租賃公司,我們開票出去工地在異地,但是我們對方不用預(yù)交稅款,請問開票時要開外管證嗎?
這個答案有沒有問題?
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
應(yīng)繳增值稅是不是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 ???分錄是這樣做嗎?
那么我的管理費(fèi)收入是3%計(jì)算稅費(fèi)還是按照1%計(jì)算稅費(fèi)?
是的,不交稅就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。管理費(fèi)的稅率是1%
那現(xiàn)在是3月,就是應(yīng)繳稅費(fèi),如不超過30萬,就在3月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,對嗎?我的意思是在1月2月份的增值稅稅費(fèi)是在3月末才轉(zhuǎn)入吧?
是的,就是在季末才轉(zhuǎn)