你好,小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅自產(chǎn)自銷苗木,是免征增值稅,所得稅的 在增值稅申報(bào)表的免稅收入欄次填寫(xiě)就是了?
請(qǐng)問(wèn)老師,自產(chǎn)自銷的小規(guī)模企業(yè),開(kāi)具的普通發(fā)票超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)增值稅小規(guī)模季報(bào)時(shí)需要繳納增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模企業(yè) ,企業(yè) 開(kāi)普票,不夠45萬(wàn),是免增值稅不免所得稅是吧?納稅申報(bào)表應(yīng)該填在第幾行啊增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)22年小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅普票,在申報(bào)增值稅時(shí)如何填寫(xiě)?
#提問(wèn)#老師 小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅增值稅普通發(fā)票,比如12萬(wàn)元的免稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí),是不是填在表10欄次?金額是直接填12萬(wàn)還是12萬(wàn)除以3%?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅自產(chǎn)自銷苗木增值稅普通,是不是可以免征增值稅和企業(yè)所得稅?報(bào)稅時(shí)如何填制納稅申報(bào)表?
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計(jì)入未分配利潤(rùn),但這個(gè)200是之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入的,這樣分紅的時(shí)候不是重復(fù)增加利潤(rùn)了呀
市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi),市外打車費(fèi)是差旅費(fèi),那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來(lái)維修,換的件我們可以自己買嗎
開(kāi)票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開(kāi)呢,銷售折讓嗎?各個(gè)饃饃的明細(xì)我們能對(duì)應(yīng)到,但是收款的時(shí)候,客戶會(huì)扣款,這怎么開(kāi)票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開(kāi)具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧