你好,你好,有變化的,現(xiàn)在是填寫40萬。
匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)填寫和原值一樣金額顯示不對,固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
老師:20年購入一機(jī)器設(shè)備20 萬,計(jì)提折舊4萬。在當(dāng)年匯算清繳填105080時(shí),填報(bào)資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都是20萬,那到21年匯算清繳時(shí),資產(chǎn)原值還是20萬,那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是按原值填還是按原值減折舊填?
你好,老師,匯算清繳折舊這個(gè)表,計(jì)稅基礎(chǔ)是不是固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊,稅收折舊是不是本年折舊
2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),2021年所得稅匯算清繳時(shí)A105080發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)原值填錯了,計(jì)稅基礎(chǔ)是對的,這不修改不會影響今年的申報(bào)吧?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是填賬面原值還是賬面價(jià)值 比如固定資產(chǎn)100000,本年折舊10000,累計(jì)折舊20000,計(jì)稅基礎(chǔ)是多少
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,但未清理,匯算清繳的計(jì)稅基礎(chǔ)會不會變化,例如,原匯算清繳計(jì)稅基礎(chǔ)為500000,有1臺設(shè)備已經(jīng)折舊完了,原值為100000,現(xiàn)匯算清繳時(shí)計(jì)稅基礎(chǔ)是多少
你好,計(jì)稅基礎(chǔ)填寫50萬。
以前年度折舊完的設(shè)備,還沒清理,賬載金額的累計(jì)折舊還要不要算
2022年有折舊嗎?如果有的話在里面。
沒有折舊,但賬載金額上年有個(gè)累計(jì)折舊這欄,是填總得累計(jì)折舊,所以在以前年度折舊完還未清理的設(shè)備需不需要填
你好需要的 沒有處置的還是填寫
稅收累計(jì)折舊額是填一年的還是填以前年度總折舊額
這里填寫的是從購買到2022年年底的金額。