你好; 1. 可以報(bào)無(wú)票收入的;? B公司不需要你們開票的話; 你可以走無(wú)票收入報(bào)稅的; 2.? ? B么有成本發(fā)票; 可能會(huì)稅前無(wú)法扣除??
老師中午好,我想請(qǐng)問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個(gè)幼兒園的工程 是不是要把這個(gè)合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測(cè)費(fèi) 人工費(fèi)有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們?cè)撛趺匆?guī)范呢 是把所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
請(qǐng)問老師,我們工地有很多個(gè)人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發(fā)票給我們,然后就有一家A公司,自由職業(yè)者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個(gè)A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發(fā)票給我公司。開具的稅收編碼都是企業(yè)管理服務(wù)。例如:開具的發(fā)票如:*企業(yè)管理服務(wù)*勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)、*企業(yè)管理服務(wù)*項(xiàng)目管理、*企業(yè)管理服務(wù)*保潔服務(wù)、*企業(yè)管理服務(wù)*企業(yè)管理服務(wù)。 這一類發(fā)票應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢?
17.(多選題)7.A公司是上市公司,出于擴(kuò)張業(yè)務(wù)目的,A公司于2x20年1月1日收購(gòu)非關(guān)聯(lián)方B公司100%股權(quán),收購(gòu)對(duì)價(jià)為人民幣1億元,以銀行存款支付。B公司原本由自然人甲某創(chuàng)立并持股,甲某在B公司擔(dān)任首席執(zhí)行官。A公司與甲某約定,如果2x20年B公司收入總額達(dá)到2億元,并且甲某在2x20年12月31日之前一-直在B公司任職,則除了上述1億元價(jià)款之外,甲某將進(jìn)一步按照2x20年B公司收入總額的0.5%獲得現(xiàn)金。如果甲某在2x20年12月31日之前離職,則甲某無(wú)權(quán)獲得上述款項(xiàng)。為了B公司平穩(wěn)過渡并持續(xù)發(fā)展,A公司希望收購(gòu)?fù)瓿珊蠹啄忱^續(xù)在B公司任職,同時(shí),甲某擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及廣泛的關(guān)系網(wǎng)絡(luò),A公司希望甲某能夠帶領(lǐng)B公司進(jìn)一步擴(kuò)大收入規(guī)模。A公司以B公司2x20年收入總額2億元為最佳估計(jì),并預(yù)計(jì)甲某在2x20年12月31日之前不會(huì)離職。不考慮其他因素,下列會(huì)計(jì)處理中正確的有()。AA公司或有應(yīng)付金額不應(yīng)計(jì)入合并成本BA公司或有應(yīng)付金額屬于職工薪酬CA公司合并成本為10000萬(wàn)元DA公司合并成本為10100萬(wàn)元
某項(xiàng)目由A工程公司掛靠在B勞務(wù)公司名下(發(fā)包方與B勞務(wù)公司簽訂了清包工合同)。B勞務(wù)公司讓A公司提供工資表(民工簽字摁了手印),然后打款給A公司法人,總經(jīng)理以及A公司某員工個(gè)人名下賬戶各22萬(wàn)多。請(qǐng)問老師,1,這三筆私戶收款,A公司能報(bào)無(wú)票收入嗎?2,如果A公司報(bào)了無(wú)票收入,對(duì)B公司會(huì)有啥影響?
老師,我們勞務(wù)公司A從總包B公司接的4千萬(wàn)不含稅產(chǎn)值,純勞務(wù)單價(jià) 現(xiàn)B公司補(bǔ)9%稅點(diǎn)給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬(wàn)含稅9%銷項(xiàng)發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能收到1163萬(wàn)的成本票,所以我需要先測(cè)算一下所得稅 印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等, 如果這個(gè)稅費(fèi)我司虧了, 就會(huì)導(dǎo)致我那4000萬(wàn)純勞務(wù)的利潤(rùn)受損,那么請(qǐng)問一下,我在試算企業(yè)所得稅時(shí)可以按照:4000萬(wàn)*2%來核算嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)我按3500萬(wàn)*2%,印花按照4000萬(wàn)*萬(wàn)三試算 這樣合理嗎?
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請(qǐng)問二手車購(gòu)進(jìn)時(shí)沒有記賬,沒有抵扣增值稅,沒有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開出,二手車交易發(fā)票已開出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問電商稅出來了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
A公司掛靠的是B公司。所以B公司對(duì)發(fā)包方開票。A公司提供的工資,是B公司的成本。如果A公司報(bào)無(wú)票收入,對(duì)B公司的影響:老師回復(fù)的可能稅前無(wú)法扣除不明白
你好;? 但是這個(gè)工資表 不是B下面的員工; 正常是 需要A開票給B? 作為成本的; A? 以 下面的人員工資表情況來作為A的成本的??