您好,這個是不會的,不會
老師,您好,我是代賬,接到一個客戶18年開票60萬,增值稅報表正常申報,但是財務報表是0申報,19年開票80萬,增值稅報表正常申報,但是財務報表是0申報,現(xiàn)在交接給我們是沒有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來建賬嗎?后期務查起來會不會對我們有什么風險?
我想問下個體工商戶 我之前我沒報過個體的稅 7月2號他自動申報了 然后我開票第二季度銷售額是8W多 報表數(shù)值不對 更正申報也改不了這個數(shù)
老師,我現(xiàn)在更正最后一個季度的財務報表,怎么加???我們是小規(guī)模納稅人,我需要更正10-12月份的報表,但是我打印的財務報表出來是只能一個月一個月的打印,我不明白怎么加
老師問問更正最后一個季度的申報,會不會被查?。课覀兪莻€體工商戶
老師,我們之前財務不懂,沒有正確申報,但是我現(xiàn)在只更正申報最后一個季度的可以沒?前面的就不管他了,我們是個體工商戶,小規(guī)模納稅人
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關于計算器的問題,這個科學計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學計算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
真的不會嗎?因為我們之前啊財務不懂,他就零申報,但是我周六更正了最后一個季度的財務報表,和增值稅,還有最后一個季度的生產(chǎn)經(jīng)營所得,我怕被查!我們是個體工商戶
對的,這種是不會的
我沒有更正申報之前的,我就更正申報最后一個季度的可以沒???之前的我沒管它
對的,只要是年底一致就行
還有就是,生產(chǎn)經(jīng)營所得,我只更正最后一個季度的,但是匯算清繳怎么辦???這可是年報啊
不是你年底的時候更改了嗎?、
我昨天才更改!我說我只更改最后一個季度的生產(chǎn)經(jīng)營所得,那么匯算清繳年報怎么辦呢?
這個更正。只需要更正財務報表,和增值稅,還是生產(chǎn)經(jīng)營所得吧?
您好,是財務報表,生產(chǎn)經(jīng)營,都需要
增值稅也需要把?
增值稅也需要更正吧?
在嗎老師
在嗎老師
在嗎老師,增值稅是不是也需要更正?
在嗎老師
在嗎,老師,是不是增值稅也要更正?
在的,增值稅需要更正的
真的不會被查嗎?我都有點怕
真的不會被查嗎?
這個是不會的,只要更改了
還有就是生產(chǎn)經(jīng)營所得我也只需要更正最后一個季度的對吧?
嗯對是這個意思的
但是匯算清繳呢???
匯算,所得稅,增值稅,同時調(diào)整,就沒事了親。。
匯算清繳,和生產(chǎn)經(jīng)營所得,怎么申報啊?看那個報表
當然是看所得稅了,然后還要利潤表