你好; 去年做了費(fèi)用暫估的; 可以把發(fā)票付在憑證后面去的
老師,我公司有個(gè)客戶去年9月份開(kāi)的材料發(fā)票,今年3月份才移交給我公司,這個(gè)發(fā)票我們能收 且入今年的賬嗎?還是要他們沖紅重開(kāi)?
老師您好!去年的采暖費(fèi),沒(méi)交錢,但是采暖公司把發(fā)票開(kāi)到去年的12月份了,我沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有入賬。今年這個(gè)月交費(fèi)時(shí)才拿到去年12月份的采暖費(fèi)發(fā)票,專票。這張發(fā)票可以用嗎?
老師去年的專票,今年可以抵扣嗎?去年客戶8月給的專票放文件夾里現(xiàn)在才看到,那這個(gè)月可以抵扣嗎?
老師您好!今天12月份開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)票專票可以放在明年1月份里面做賬嗎?
老師您好,我們?nèi)ツ甑倪\(yùn)費(fèi),客戶在今年3月份才給開(kāi)發(fā)票。那么這個(gè)發(fā)票可以放在去年的賬里嗎
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,開(kāi)電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開(kāi)普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒(méi)有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
今年3月份的發(fā)票也可以放在1月份使用嗎
你好;? 是算補(bǔ)充發(fā)票; 是可以的