對(duì)的,是的,這個(gè)不影響的。累計(jì)扣除費(fèi)用,不要給他填寫。
您好,老師,我們合伙企業(yè),我們每個(gè)月給所有投資者每人發(fā)放工資,只報(bào)經(jīng)營所得,不報(bào)綜合所得,第二年做年度匯算清繳時(shí)填報(bào)“投資者工資薪金支出”一欄調(diào)增納稅額,這樣做可以嗎?另,“投資者工資薪金支出”一欄是填一個(gè)人的年工資總額還是所有投資人的年工資總額?謝謝老師
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),經(jīng)營者每月申報(bào)工資,在做生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳時(shí)申報(bào)表b里面的投資者工資薪金支出和投資者減除費(fèi)用是什么意思?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)21年法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資8萬多,每月有申報(bào)綜合所得個(gè)稅,共扣繳200多,現(xiàn)匯算清繳如何做?1:綜合所得21年未超12W,是不是不用匯算清繳? 2:如綜合所得不用匯算清繳,在經(jīng)營所得匯算清繳時(shí)不允許扣除的個(gè)人所得稅稅款包含綜合所得申報(bào)扣的200多嗎? 3:經(jīng)營所得匯算清繳法人工資這個(gè)是否不允許扣除要調(diào)增?
你好,我是合伙企業(yè)的投資者,忘記申報(bào)第四季度的個(gè)人經(jīng)營所得了,個(gè)人所得稅已經(jīng)申報(bào)了。沒報(bào)經(jīng)營所得影響個(gè)人所得稅嗎
我們是投資合伙企業(yè),要進(jìn)行個(gè)人所得稅經(jīng)營所得年度匯繳申報(bào),里面的投資者信息的表格都是0申報(bào),是不是就不會(huì)影響投資者個(gè)人的綜合所得匯算清繳
老師,您好,請(qǐng)教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會(huì)把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會(huì)計(jì)準(zhǔn)備要求,會(huì)計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會(huì)計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費(fèi),老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個(gè)人出租房屋給一個(gè)企業(yè),個(gè)人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請(qǐng)問個(gè)人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計(jì)算?再如果這個(gè)房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個(gè)企業(yè),A企業(yè)是一個(gè)小規(guī)模,那A企業(yè)因?yàn)槌鲎夥课菪枰坏倪@些稅金如何計(jì)算(一年10萬)?
您好,個(gè)體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個(gè)稅是核定征收,專管員說增值稅和個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)不一致,讓個(gè)稅重新申報(bào)。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
我公司在給對(duì)方提供服務(wù)時(shí),包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時(shí)候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價(jià)格?繳稅的時(shí)候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請(qǐng)教老師,注冊(cè)有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請(qǐng)問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
好的,謝謝你
不用客氣,工作愉快。