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21年的利息支出記入財務(wù)費(fèi)用,22年審計讓入在在建工程,會計就更正了 借:在建工程—利息收入 46萬 貸:財務(wù)費(fèi)用 —利息支出 46萬,老師貸方錯了吧,正確的怎么入賬

2023-03-17 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-17 12:30

你好,借貸方向沒有問題的,只不過是財務(wù)費(fèi)用,建議放到借方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4592 追問 2023-03-17 12:31

財務(wù)費(fèi)用就是負(fù)數(shù),跨年了不應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-17 12:34

你好,你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則做帳的嗎? 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則作戰(zhàn)的,可以直接坐到的

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快賬用戶4592 追問 2023-03-17 12:37

我們是一般納稅人,應(yīng)該用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則吧

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齊紅老師 解答 2023-03-17 12:39

一般納稅人可以用企業(yè)會計準(zhǔn)則,也可以用小企業(yè)會計準(zhǔn)則。那匯算青椒的數(shù)在2021年怎么做的?

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快賬用戶4592 追問 2023-03-17 12:40

21年匯算清繳按財務(wù)費(fèi)用做的,我應(yīng)該怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-03-17 12:41

你好,那就已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅,然后在2022年你就不需要再操作了。

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快賬用戶4592 追問 2023-03-17 12:43

21年不是不應(yīng)該抵扣嗎,那不是多抵扣了嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-17 12:46

二一年你多抵扣了,那2022年你沒有多抵扣,這不紅沖了紅沖了財務(wù)費(fèi)用,不是你的利潤就上來了,你可以看一下的。

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齊紅老師 解答 2023-03-17 12:46

現(xiàn)在還能修改2021年的企業(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶4592 追問 2023-03-17 12:48

哦,也是,沒影響利潤,那就不用管是不

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齊紅老師 解答 2023-03-17 12:51

對的,是的,可以忽略的。

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快賬用戶4592 追問 2023-03-17 12:53

那我23年報22年的發(fā)票費(fèi)用,怎么入賬

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齊紅老師 解答 2023-03-17 13:00

這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。2022年的成本費(fèi)用嗎?

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快賬用戶4592 追問 2023-03-17 13:22

嗯嗯費(fèi)用,22年忘記報了,票是22年的

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齊紅老師 解答 2023-03-17 13:28

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減

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快賬用戶4592 追問 2023-03-17 14:05

22年的匯算清繳嗎,為啥這個又用以前年度損益了?

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齊紅老師 解答 2023-03-17 14:07

你好,匯算清繳需要納稅條件。

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你好,借貸方向沒有問題的,只不過是財務(wù)費(fèi)用,建議放到借方負(fù)數(shù)。
2023-03-17
借:在建工程 借:財務(wù)費(fèi)用-利息? 負(fù)數(shù)
2024-10-22
你好只有專門借款的閑散收益才抵減資本化金額
2021-05-31
你好!這個建議你就直接改到今年就好了 借財務(wù)費(fèi)用-利息支出 貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入
2023-03-10
同學(xué)你好 分錄是沒錯的 你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎
2024-04-10
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