付出去給班組不要開票
老師,你好!我們項目是簡易計稅3%的勞務(wù)合同,現(xiàn)在要給勞務(wù)班組付款,約有幾十萬?但他們又沒有勞務(wù)公司,沒有發(fā)票,請問這筆錢怎么轉(zhuǎn)出比較好呢?
請問老師,我們公司買了保險,有一個工人受傷了,保險公司賠了一筆錢給我們,我們要打給班組承包人代付,因為班組承包人先付了醫(yī)藥費,然后這筆錢就不直接打給工人,要辦什么什么手續(xù),怎么操作?
老師你好,請問我公司是施工企業(yè),有一員工在工地上受傷,醫(yī)藥費全都是班組長墊付了。現(xiàn)在保險公司把工傷報銷的錢轉(zhuǎn)給公司了。我可以把這錢直接轉(zhuǎn)給班組長不?讓他們雙方寫一個說明,證明這個醫(yī)藥費受傷員工知情并要求轉(zhuǎn)給班組長的。謝謝
老師你好!請問一下公司工傷理賠的款要怎么處理呢,付出去給班組要開票嗎,因為錢是班組帶班墊付的,不用給傷者了
老師,我們下面有個子公司,是個合資公司,是施工方先墊資,子公司根據(jù)項目進度付款,但因為資金問題,一個員工急要錢,母公司這邊付了一個班組的工資,這種讓施工方簽一個委托收款協(xié)議,我們還是按項目進度付款,他們給我們開發(fā)票,班組工資由他們那邊申報。第二種,我們會計說直接讓班組去給我們代開發(fā)票,把工資冊拿過來,這種需要補什么協(xié)議之類?因為我們和班組之間沒直接聯(lián)系。那種辦法可行?麻煩老師
老師有張發(fā)票是6月30日進來的,然后7月1號對方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學學會計直接找會計工作? 問題是我們這里招出納的少,招會計的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個科目余額表跟明細帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計劃投資一個智能制造項目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項目后仍維持該目標結(jié)構(gòu)。在該目標資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風險利率為5%,市場風險滋價為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運用可比公司法,計算M公司的β就產(chǎn) (2)運用可比公司法,計算智能制造項目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點,怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費用單獨分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬一下免附加稅,季度30萬以上附加稅減半對嗎
老師,我不會填固定資產(chǎn)一次性扣除:(需要老師幫我在表格上填寫第1季度與第2季度,的數(shù)據(jù)) 例如,2024年2月新購一臺生產(chǎn)設(shè)備300萬,按5年計提折舊,無殘值,會計月折舊額=5萬,稅法月折舊額=2.5萬
老師,我剛剛接手的一個小規(guī)模公司的賬,他屬于商貿(mào)企業(yè),這個公司之前得會計把采購進來的東西全部做到了原材料科目,也沒有啟用數(shù)量金額輔助核算,那么我現(xiàn)在如果實現(xiàn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈?能不能倒推成本
老師不是超過5000才交個稅嗎?為什么5888的沒有交個稅
確認為營業(yè)外支出科目
收入和支出的會計科目怎么做合適呢
借:銀行存款
貸:其他應付款
借:其他應付款
貸:銀行存款
如果要確認為營業(yè)外支出要怎么做分錄呢,謝謝
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
意思這筆錢要做三個分錄寫
收款若與付款金額一樣,只做前面二個分錄
還是收款:借銀行存款,貸其它應付款,付款時,借其它應付款,貸,銀行存款,還是收款:借銀行存款,貸營業(yè)外支出,付款:借營業(yè)外支出,貸銀行存款
收款:借銀行存款,貸其它應付款,付款時,借其它應付款,貸,銀行存款
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!