你好!不退稅,就要讓他不虧損
請(qǐng)問(wèn)老師,我在21年第一季度預(yù)繳了幾百塊的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳的不想退這個(gè)稅,沖減工資怎么記呢?
老師好,我在2021年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了其他項(xiàng)目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務(wù)局說(shuō)后期抵稅,這個(gè)我需要做賬務(wù)處理嗎?后期抵稅的時(shí)候我要怎么操作呢?季度的時(shí)候好像不能調(diào)減,一定要22年匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費(fèi)不需要補(bǔ)那么多所得稅,這個(gè)正確處理方式是怎樣的?
老師,2022年一季度繳稅了,后期虧損,匯算清繳時(shí)有退稅,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增 需要繳的稅抵減后,還有幾百塊錢的退稅,這個(gè)不退稅的話怎么處理
老師,匯算清繳本來(lái)是有點(diǎn)利潤(rùn)需要交稅的,可是彌補(bǔ)以前年度虧損后還有虧損,就不需要交稅了。但是22年還預(yù)交了30,這樣匯算清繳后顯示需退稅30,這30不退行嗎,,我應(yīng)該怎樣做
老師,23年初繳了幾百塊錢的所得稅,后面一直虧損,匯算清繳時(shí)有這幾百塊錢的退稅,不想退稅的話就在105000表里面第30行賬載金額那里倒退填一個(gè)數(shù)字可以嗎?
你好,學(xué)有優(yōu)教解綁了,然后添加孩子,激活碼和信息不符,怎么辦
老師,您好,上個(gè)月申報(bào)時(shí)有人員信息,怎么現(xiàn)在沒有了
你好,請(qǐng)問(wèn)員工工資4000元,請(qǐng)假扣除100元,按照多少計(jì)提工資,會(huì)計(jì)分錄,謝謝
會(huì)計(jì)科目表能發(fā)一份嗎
分公司不獨(dú)立核算的,取得的專票還有用嗎
老師,發(fā)票和結(jié)算單差0.01噸,金額差4元可以?
公司之前留抵一張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額500元,本月開出張銷售發(fā)票稅額100元,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多這樣怎么抵扣怎么入帳
滿五唯一住房買賣需要交幾個(gè)點(diǎn)的什么稅幫忙算一下房子43.5萬(wàn)
老師,去年公司沒有超6萬(wàn),今年超了就按6萬(wàn)來(lái)扣的嗎
我們是一般納稅人,公司收款企業(yè)二維碼收的貨款,客戶不開票。那做賬開一張13稅率的普票還是做無(wú)票收入?
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)申報(bào),這個(gè)具體怎么操作
你好!你可以更正申報(bào)就好了
如果改表,是不是就要反結(jié)賬,2022年四季度的報(bào)表也得重新報(bào),這樣太麻煩了,有沒有其他辦法
你好!你如果只是不想退稅,直接調(diào)整匯算清繳報(bào)表就行
老師,可以說(shuō)下具體調(diào)整哪些?怎么調(diào)
你好 !你如果想簡(jiǎn)單點(diǎn),有一張表上,有個(gè)其他項(xiàng),直接填那里就好