你好; 你工程進(jìn)行一一半了 ;那么你就得 去調(diào)整利潤(rùn)的; 是的;? 對(duì) ;你要補(bǔ)計(jì)提成本才行的 ;還有收入? 把應(yīng)收賬款沖掉
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師們,小建筑工程公司的一個(gè)700多萬的合同,我們是乙方,就這個(gè)一個(gè)項(xiàng)目快竣工了,而且是分包出去的,等于項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個(gè)項(xiàng)目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊(duì)農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動(dòng)合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實(shí)際上這部分人工費(fèi)甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個(gè)人所得稅申報(bào)在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會(huì)計(jì)居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計(jì)提了工資,貸方都掛到其他應(yīng)付老板(表示墊付的)累計(jì)900多萬了,可實(shí)際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個(gè)合同也就700多萬,工程款還都沒有及時(shí)撥過來,卻要求開票
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
在工程施工進(jìn)行到一半時(shí),總包單位接上級(jí)部門要求,分包單位(我方)民工工資由總包單位代付(大概去年三月份開始代付的),剛開始總包單位沒說清楚這筆費(fèi)用是從哪里扣的,然后我們一直以為是從工程量里扣減,所以這一年左右的民工工資一直沒做費(fèi)用,應(yīng)收賬款也沒做相應(yīng)扣減(他們近幾天才說是從應(yīng)收賬款里扣減的,而且相應(yīng)的工資單、回單、代付協(xié)議這幾天我們討了才給)。我想問的是我現(xiàn)在是不是要調(diào)減去年的未分配利潤(rùn)?借:工程施工-人工費(fèi),貸:應(yīng)收賬款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:工程施工-人工費(fèi)。然后憑證后面附上去年三月到十二月的工資單、回單及代付協(xié)議?
去項(xiàng)目審計(jì),發(fā)現(xiàn)工程部下發(fā)給施工單位的大量的《扣款單》,財(cái)務(wù)并未收到罰款。 剛開始項(xiàng)目經(jīng)理死不承認(rèn),解釋:“我們出罰款單的目的是為了讓他們整改或趕工,整改到位了就不罰了!” 我們當(dāng)然不能全信,于是全面地面談施工隊(duì),并查看會(huì)議紀(jì)要,最后發(fā)現(xiàn):很多罰款單確實(shí)交錢了!也有一部分沒有實(shí)際罰! 不得已,項(xiàng)目經(jīng)理承認(rèn):“他們建有小金庫,由資料員掌管著,里面的錢都是罰來的!原因就是公司的預(yù)算控制的太嚴(yán),而項(xiàng)目上要招待要應(yīng)付的人又太多,不建小金庫根本干不成事兒!” 他說的有一定道理,但不是全部,因?yàn)樾【幹?公司的招待標(biāo)準(zhǔn)可是遠(yuǎn)大于同行的。他們小金庫的用途:(1)對(duì)外招待用或被部門機(jī)關(guān)檢查時(shí)的紅包,公司預(yù)算卡的緊,只能自己相辦法!(2)團(tuán)建用,項(xiàng)目部里的人組織團(tuán)建,主要是聚餐和唱歌,至于有沒有其他的就不知道了;(3)福利,給項(xiàng)目餐廳增加費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),他們的伙食確實(shí)不錯(cuò)!(4)其他獎(jiǎng)勵(lì):表現(xiàn)好的員工,也會(huì)直接發(fā)錢。 當(dāng)時(shí)審計(jì)時(shí),小金庫里面剩余的錢也不多,只有5萬多,資料員倒不敢說瞎話,雖然沒記錄明細(xì),但往來很清楚。 哪些審計(jì)問題,采取什么措施
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會(huì)計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個(gè)點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)教老師,分公司由非獨(dú)立變更為獨(dú)立,憑證之前是和總公司錄一個(gè)賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請(qǐng)解答一下b選項(xiàng)為什么不是
我做的分錄是對(duì)的是吧?那關(guān)鍵是去年未分配利潤(rùn)貸方50多萬,我這次補(bǔ)提的成本有90多萬了,怎么辦?那不是要退所得稅了,我不想退稅咋辦?還有去年預(yù)提費(fèi)用,我不能保證能不能在5.31前收回來相應(yīng)發(fā)票,預(yù)提會(huì)計(jì)分錄是:借:工程施工-材料(A工程B工程都預(yù)提了),貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用,那是不是這補(bǔ)提的人工費(fèi)和這預(yù)提的費(fèi)用相互抵消?如果可以的話具體會(huì)計(jì)分錄如何做?請(qǐng)老師依次回答我以上問題,非常感謝!
你好1. 對(duì)的;分錄是對(duì)的;? 是的; 你這樣會(huì)造成多繳納所得稅你可以申請(qǐng)退稅的; 2. 你要 成本合理來做哈; 注意完工比例進(jìn)度來結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本 ; 避免造成你利潤(rùn)不合理 ;? ?你這樣退稅可能會(huì)查賬的
老師請(qǐng)注意看我上面發(fā)的,我去年有預(yù)提費(fèi)用的,能不能兩者相互抵消?那就不用退所得稅了,我不想退稅
你好; 預(yù)提的費(fèi)用 你已經(jīng)記入了工程施工去; 可以沖掉的;? 相當(dāng)于你之前計(jì)提了 ; 現(xiàn)在確定發(fā)生了 你又做了成本; 這樣就會(huì)重復(fù)的; 你可以去沖
問題也跨年了的呀,我意思這人工費(fèi)沒計(jì)入去年的成本,現(xiàn)在補(bǔ)提,牽扯到所得稅退稅了,然后我材料費(fèi)去年預(yù)提的現(xiàn)在要沖回,那一增一減,不是不用退所得稅了嗎?但是我不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做,才能把這個(gè)兩個(gè)一增一減搞平衡?
你好; 跨年了。 你計(jì)提的科目 不屬于損益科目的 ; 只是你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)科目用利潤(rùn)分配替代即可 ;? 如果要平衡;反結(jié)賬去 22年賬套里面; 12月里面去 沖計(jì)提在按實(shí)際做;? ??
反結(jié)賬?不能了吧,我們都已經(jīng)在審計(jì)了,現(xiàn)在如果借:應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用,貸:工程施工-材料費(fèi),又會(huì)導(dǎo)致工程施工-材料費(fèi)這個(gè)余額變成負(fù)數(shù)了,因?yàn)槲乙呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,和人工費(fèi)這兩者之間不能平衡嗎?
你好; 反結(jié)賬正常是可以的; 你審計(jì)了就不能反結(jié)賬的; 你只能跨年走利潤(rùn)分配去處理了
走利潤(rùn)分配我知道,但是會(huì)導(dǎo)致工程施工-材料費(fèi)這個(gè)科目余額變成負(fù)數(shù)了呀,我現(xiàn)在就是需要和人工費(fèi)兩者之間怎么協(xié)調(diào)好,才能不退所得稅?
你好 ;? ?你比如? 22年計(jì)提了100萬 成本 ; 你23年實(shí)際 也是發(fā)生的100成本 ;? 你? 紅沖100 在做100 ;? ?23年不影響的 ;? ?
去年是借:工程施工-材料,貸:應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用,然后借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-材料,工程施工-材料這個(gè)科目的余額已經(jīng)平掉了呀,那現(xiàn)在如果借:應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用,貸:工程施工-材料,不是導(dǎo)致工程施工-材料這個(gè)科目余額變成負(fù)數(shù)了嗎?還要怎么操作才合適?
你好;? 你可以紅沖了 ;在按實(shí)際做 ; 如果沒有金額差異; 就可以是平衡的;? ?