不需要補(bǔ)合同的,就是那個樣子了
你好老師咨詢一下建筑公司小規(guī)模納稅人,開票材料費(fèi)的發(fā)票給對方,自己需不需要有采購發(fā)票才行 如果沒有是不是算需開發(fā)票 這個情況是這樣,跟對方公司簽了一個200萬的合同,工程服務(wù)發(fā)票開90%,材料費(fèi)開10%
我公司想分配甲公司,甲公司負(fù)責(zé)安裝施工以及購進(jìn)材料,但是甲公司是從乙公司購進(jìn)材料款項(xiàng),如60萬元(含稅),然后甲公司幫我們公司安裝以及出人工費(fèi)用,直接開發(fā)票給我們公司,但是橡這種簽合同是不是,甲公司再根據(jù)乙的購進(jìn)材料60萬元在開發(fā)票給我們公司是不是不含稅的金額,然后給我們公司開發(fā)票的是再加上稅額,如稅額是1.8萬,那么價(jià)稅合計(jì)是61.8萬元,那請問我們公司是不是直接跟已公司購進(jìn)材料的話,這樣直接支付60萬元整就行了?不用通過甲公司開材料費(fèi)用給我們的話,這樣可以減少一些稅?
親有個問題問一下你,我們有個項(xiàng)目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價(jià)稅合計(jì)入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項(xiàng)目材料的時候就可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)采購進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進(jìn)購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項(xiàng)了)可以這樣操作嗎
老師,建筑施工買材料,采購跟供應(yīng)商簽訂買材料清單合同48萬,后面了60萬材料,發(fā)票開的60萬元。后面這開的12萬需要補(bǔ)合同過來嗎?
你好,老師,印花稅新政以后,除了銷售開具發(fā)票繳納印花稅,跟供應(yīng)商簽訂的購買材料合同需要繳納印花稅嗎?
老師7月交了3個月房租,對方也開了發(fā)票,發(fā)票我這個月沒有認(rèn)證,這個賬我該怎么做?
如果實(shí)發(fā)是6000.社保363,那么申報(bào)就是6363.然后個稅和水電費(fèi)都不管是吧
老師,跟總公司簽勞動合同總公司正常發(fā)放工資,但同時兼子公司的賬務(wù),子公司也需要支付工資,子公司那邊我想直接按3個點(diǎn)扣扣個稅,在子公司人員采集那里也設(shè)置為不扣除費(fèi)用,但工資所得申報(bào)那里還是會體現(xiàn)需要扣減5000元的費(fèi)用,請問這個該怎么設(shè)置?
老師,7月有一家銷售額為10000元的對方不要發(fā)票,我們都是7月的銷售額在8月開發(fā)票,所以收入都在8月申報(bào)的,我的這個不開票收入可以在8月申報(bào)嗎?
老師,我公司車間屋頂改造,花費(fèi)大約12萬,車間原建筑是租賃的,這次的改造費(fèi)用應(yīng)該入什么科目
建筑物安全評估費(fèi)計(jì)入什么科目
一般納稅人銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末如何計(jì)提
出口報(bào)關(guān)單及境外客戶的合同商品單位是英尺,但是供應(yīng)商開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票商品單位是米,是否會影響出口退稅?米和英尺是可以相互換算的
老師報(bào)個稅顯示這個,是不是不用申報(bào)個稅呀
題目說考慮所有因素的修正怎么算出來沒有答案啊
那我簽了30萬的合同,后面實(shí)際值履行了20萬的合同,我也不管嗎?
是的,不用管的哈,合同只是個參照