你好!有發(fā)生領(lǐng)料,就要做
老師您好,請教一下,2020年2月銷售開票為零,當月報稅做了零申報,但2月進項票已認證,卻未申報,應(yīng)如何處理才能挽回?
老師,是6月發(fā)出的貨,收到了預收款,7月份才開銷售發(fā)票,6月申報增值稅的時候是做零申報嗎?
您好,企業(yè)由于代理記賬到期,2022年1月至今未做賬,但有發(fā)票等,企業(yè)增值稅和所得稅怎么申報呢,零申報嗎
您好,企業(yè)由于代理記賬到期,2022年1月至今未做賬,但有發(fā)票等,企業(yè)增值稅和所得稅怎么申報呢,零申報嗎
老師你好,我2月份有未開票的銷售,但我也沒做銷售收入確認,沒有繳納增值稅,我4月修改2月增值稅申報表補交增值稅,1.那我是4月補記2月銷售收入嗎?2.我還沒有開票,要怎樣做營業(yè)收入會計分錄呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
沒發(fā)生呢,就做銀行的賬就可以嗎?要不要像每月一樣結(jié)轉(zhuǎn)損益
你好!是的,有什么業(yè)務(wù)就做什么。沒有損益類科目就不用結(jié)轉(zhuǎn)