同學你好 你有發(fā)票按照發(fā)票來做賬就可以了
請問老師,今年發(fā)現(xiàn)去年的收入多計入,計入到了以前年度損益調整。那么雖然在今年的財務報表上是不體現(xiàn)到今年的損益情況的,但是不是要人為調整去年的財務報表跟分錄呢?
老師您好,在去年4月份,做錯了一筆賬,把其他應付款轉到了資本公積,后來經(jīng)人指導說這樣做不行,建議我調整過來,如果我反結賬到去年那個日期調整這條分錄,會導致報到稅務局的報表不一致,還是我直接今年做個相反的分錄沖銷呢?哪種方法好?
老師,把去年的發(fā)票做到今年的賬上調整去年的財務報表 那按老師的來這樣做 其他應付款多了
老師,我去年的賬其他應收與其他應付反了,其他應收成了負數(shù),那我做報表重分類是做到今年嗎?具體怎么調呢?
去年有一筆款本來是做應收賬款,但做到了其他應收款科目,今年可以把它調整過來嗎?可以在去年的報表上反應嗎?
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
但是發(fā)票是去年的
昨天有個老師說要如果把發(fā)票做到今年就要調整去年的財務報表
你在今年做跨年調整的
更正去年報表 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款 把發(fā)票做到今年 借:管理費用 貸:其他應付款 這樣做這兩筆分錄 發(fā)現(xiàn)其他應付款多了一倍
那老師今年做跨年調整 分錄也要寫兩筆嗎
分錄怎么寫比較準確
你應該做 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款 這樣就可以
老師,就是做一筆分錄就可以了是吧 把這筆分錄寫到今年2月賬上就可以了
同學你好 對的 直接做就可以
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝