這樣的哈,借 管理費(fèi)用 1000? 貸 其他貨幣資金 1000? ?借 預(yù)付賬款 5000? 貸 銀行存款 5000
編制會計(jì)分錄紅星公司2020年3月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.2日,填寫“電匯”結(jié)算憑證,委托銀行將款項(xiàng)500000元匯往廣州,開立采購專戶。2.2日,填制“信用卡申請表”,連同30000元轉(zhuǎn)賬支票和有關(guān)資料送存發(fā)卡銀行,申請取得信用卡一張。3.4日,填寫“銀行匯票申請書”,將款項(xiàng)交存銀行,取得面額90000元的銀行匯票張,交由采購員持票去上海采購。4.8日,收到銀行轉(zhuǎn)來“銀行匯票〞付款通知、多余款收賬通知及有關(guān)發(fā)票賬單,系上海采購材料價(jià)款75000元,增值稅9750元,多余款項(xiàng)5250元己收回,材料己驗(yàn)收入庫。5.15日,收到廣州采購員轉(zhuǎn)來供應(yīng)單位發(fā)票賬單等憑證,注明采購材料價(jià)款420000元增值稅54600元。6.20日,廣州采購?fù)戤吺栈厥S嗫铐?xiàng)25400元,收到銀行收賬通知。7.20日,采用信用卡支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)7000元,收到有關(guān)發(fā)票賬單。8.25日,填寫“銀行本票申請書”,將款項(xiàng)交存銀行,取得“銀行本票”一張,面額6780元9.25日,持“銀行本票〞到當(dāng)?shù)啬称髽I(yè)購貨,收到有關(guān)發(fā)票賬單,注明采購材料價(jià)款6000元,增值稅780元
一)目的:練習(xí)憑證的編制(二)資料某公司2022年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.3日,收到銀行轉(zhuǎn)來付款通知,支付上月應(yīng)交稅費(fèi)1000元。2.5日,投資者投入資本金20000元,已存入銀行。3.5日,購買原材料一批貨款50000元,增值稅8500元,款項(xiàng)未付,材料已入庫。4.6日,開出現(xiàn)金支票2000元,從銀行提取現(xiàn)金以備零星開支使用。5.6日,職工趙某預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金付訖。6.10日,由銀行取得短期借款50000元,存入銀行。7.20日,以現(xiàn)金支付本月職工工資9000元。8.25日,以銀行存款支付本月管理部門用電費(fèi)8000元、水費(fèi)3000元。9.27日,趙某報(bào)銷差旅費(fèi)1050元,不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)付。10.28日,銷售甲產(chǎn)品一批,售價(jià)100000元,增值稅17000元,款項(xiàng)已存入銀行。11.29日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料2000公斤,單價(jià)50元。(三)要求:1.請根據(jù)上列業(yè)務(wù)確定應(yīng)編制記賬憑證的種類并編制有關(guān)的記賬憑證。2.根據(jù)業(yè)務(wù)3、5、10分別填制收料單、借款單、增值稅專用發(fā)票。
中天公司11月24日填制信用卡申請表,連同5000元轉(zhuǎn)賬支票和有關(guān)資料一并交于發(fā)卡銀行,申請單位信用卡,取得信用卡后,用信用卡購買辦公用品1000元并取得增值稅專用發(fā)票,請編制相應(yīng)的記賬憑證。
中天公司11月24日填制信用卡申請表,連同5000元轉(zhuǎn)賬支票和有關(guān)資料一并交于發(fā)卡銀行,申請單位信用卡,取得信用卡后,用信用卡購買辦公用品1000元并取得增值稅專用發(fā)票,請寫相應(yīng)分錄和金額。
中天公司11月24日填制信用卡申請表,連同5000元轉(zhuǎn)賬支票和有關(guān)資料一并交于發(fā)卡銀行,申請單位信用卡,取得信用卡后,用信用卡購買辦公用品1000元并取得增值稅專用發(fā)票,請編制相應(yīng)的記賬憑證。(是全部,下面回答不了)
今年收到的今年開具的費(fèi)用發(fā)票,業(yè)務(wù)屬于以前年度的,以前年度沒有暫估,這個(gè)要計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
請問,企業(yè)所得稅怎么算?
可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,稅率是多少
老師你好,民辦非的業(yè)務(wù)活動(dòng)表籌資費(fèi)用是1,現(xiàn)金流量表償還利息所支付的現(xiàn)金是-35.69,這個(gè)矛盾嗎,稅務(wù)是這樣報(bào)的,對嗎這個(gè)表
資產(chǎn)負(fù)債表借貸方相等,但是未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加凈利潤,是什么原因呢?
想問一下 購買的庫存商品 無償贈(zèng)送給他人,怎么做分錄???
請問老師,2月份有個(gè)費(fèi)用不該入賬,現(xiàn)在可以反著做一個(gè)分錄糾正嗎?
預(yù)付款計(jì)提少了,怎么補(bǔ)計(jì)提
請問企業(yè)貸款500萬,利息5萬如何做會計(jì)分錄
有外貿(mào)會計(jì)嗎?平時(shí)會根據(jù)出口合同明細(xì),做收匯明細(xì)嗎?稅局每年提示的每年自然月出口額和4月至次年3月收匯總額差異怎么處理?