是的,就是這樣做的哈

老師好,我公司剛?cè)肼毜膯T工,試用期的社保直接在工資里扣除了,我怎么做賬呢? 原先: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬- 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:其他應(yīng)收款-職工 銀行存款 這其他應(yīng)收款怎么沖平呢?
老師好,個(gè)人A借公司的錢(qián),他沒(méi)有直接還給公司,而是幫付給員工工資,可以算是還款嗎?分錄:借應(yīng)付職工薪酬-員工,貸:其他應(yīng)收款 -A
比如工資是59840 代付員工水電費(fèi)是721(需從工資中扣回來(lái)) 那我的分錄是做借管理費(fèi)用工資59840 貸應(yīng)付職工薪酬 59840 借其他應(yīng)收款水電費(fèi) 721.5 貸 應(yīng)付職工薪酬 60561.5 還是 貸59118.5 借職工薪酬 59118.5 借其他應(yīng)收款721.5 貸職工薪酬 59840
公司員工暫支的款,沒(méi)退回,直接再工資里面扣 做賬分錄:借 應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)該收款?
員工預(yù)支工資時(shí),一般情況先借:其他應(yīng)收款-某某,貸,銀行存款,計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 可不可以預(yù)支工資,直接:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎
我收到的專用商貿(mào)票,有票沒(méi)付錢(qián)
是一張商貿(mào)專用票,我做應(yīng)付可以嗎
我不想登錄這筆影響了費(fèi)用太高,匯算清繳高
可以嗎老師我把管理費(fèi)用招待費(fèi)改成了應(yīng)付賬款
老師謝謝你,我把管理費(fèi)用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人


那工資單里面要減掉嗎
可以不用減的,他知道怎么回事就行