同學(xué)您好,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。
本月沒有銷項稅,只有進項稅。增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫
老師,本月銷項稅額1000元,本月進項稅額0,上期留底進項稅200元,上期留底的加計扣除進項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師,請問當(dāng)月只有進項稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫,謝謝
上個月有留底稅3586.65,本月銷項稅額27177.36,勾選進項抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19,本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的會計分錄怎么寫?
上個月有留底稅3586.65,本月銷項稅額27177.36,勾選進項抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19,本月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的會計分錄怎么寫?
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對方
老師你好,我進項票是臺式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項銷項開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個月廠房租金,對方6月份開了3個月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會計分錄怎么做
24年9月申請的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號填在哪里?23年所得稅研發(fā)費用加計扣除可以選全年100%嗎?
個體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票在今年做了進項稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費用~辦公費91 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進項稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請問今年的分錄具體該怎么做呢?
請問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補繳的稅費是在清算支付稅費當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補繳的土地增值稅費需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a繳稅費嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a繳稅費入“以前年度損益調(diào)整”科目?
同學(xué)您好,如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
那我資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)了,正常嗎?
不可,應(yīng)重分類的其他流動資產(chǎn)
那怎么會生成應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)了呢
有留抵退稅,您要重新分類