同學(xué)你好 差額納稅的嗎
老師,我公司服務(wù)業(yè)同時(shí)有簡(jiǎn)易計(jì)稅5%,也有一般計(jì)稅項(xiàng)目6%,請(qǐng)問一下6%項(xiàng)目的增值稅是不是計(jì):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅??jī)蓚€(gè)科目都有可以吧?
老師,我們是一般納稅人,但是我們的計(jì)稅方法是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是每月增值稅就不用根據(jù)銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)算出來的差額乘以稅率,算出增值稅額后去交增值稅吧!我們勞務(wù)派遣公司簡(jiǎn)易計(jì)稅是怎么交增值稅的
老師你好,我是一個(gè)一般納稅人公司,項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
我們一般納稅人建筑項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)交增值稅是用含稅除以1.03再乘以0.03對(duì)嗎?那差額預(yù)交是指的有勞務(wù)分包的嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我們是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,我想問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅的那個(gè)差額交增值稅的那個(gè)是什么意思?差額交增值稅的話,是不是只有特定的項(xiàng)目才可以差額增值稅?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么