您好,第二種情況,按照原件的35%處理了嗎?
老師好,有A、B兩家公司,A是護膚品批發(fā)商,B從A處批發(fā)買進產(chǎn)品,然后再賣給消費者,假如,A賣給B的價格是60元,B賣給消費者是100元,而這一切的購銷行為都是在一個平臺上進行的,消費者付款時100元是直接進入A的賬戶,然后A再把98元轉(zhuǎn)回給B,自己留下2元作為管理費。這么一個流程下來,如果作為A的會計,應該怎么進行賬務處理?
a公司為電商,是b公司積分兌換商品指定供應商,b公司客戶得到b公司的積分后,到a公司平臺購買商品,買了一本書,用了50積分和支付a公司50元錢。(正常這本書價格100元),然后a公司用這50積分跟b公司兌換50元錢。請問如何做賬務處理,如何給購買商品方和b公司開具發(fā)票?(請注意,這是一本書,書款等于從兩處取得,如何分別給對方開發(fā)票?發(fā)票中的數(shù)量怎么填寫,填寫1的話,那就進銷數(shù)量不符,填寫0.5,這是一本書,不是一公斤)
外貿(mào)a公司向b公司購買了一批產(chǎn)品1(50萬),然后a公司賣給了國外c公司,現(xiàn)在國外c公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,全部退回給a公司,退運轉(zhuǎn)進口方式回來產(chǎn)生的各海運費雜費關(guān)稅還有增值稅總共20萬.a公司與b公司協(xié)商,b公司支付這20萬,請問a公司關(guān)于收到這20萬怎么記賬?
第一周期a公司向b公司購買了60000元商品以100000元全部買了出去,第二周期a公司向b公司購買了70000元商品,其中有40000元成本商品賣出賣了80000元30000元商品在庫存,然后退了第一周期賣出去的10000元商品退回第一周期商品成本5000元,在第二個周期快結(jié)束之前a公司與b公司協(xié)商b公司按采購款的0.4退款給a公司,然后,a公司退還所有庫存商品給b公司,那么第二個周期的a公司會計分錄,收入 總成本 和總利潤。(不談銷項稅和銷項 稅)下面是我寫的不知道對不對
a公司向b公司買了20000元的商品進項稅為6%商品個數(shù)為100個,后來這100個商品怎么都賣不出去了,a公司找b公司協(xié)商了兩個方案①b公司退35%的購貨款折價退貨給a公司然后回收這100個商品。②a公司以35%賣給b公司。(進項稅6%)。問這兩個分錄分別怎么寫,兩種情況各虧了多少。
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
對是的呢
就是一個折價退貨一個折價售賣
第二個方案就相當于銷售處理
折價退貨是什么意思
就是我要你退款20000你不想退全款只想退35%,回收這100個商品
那您把第一個操作的分錄寫一寫我看看
我的理解一種退款不是和銷售一個性質(zhì)嗎?給你35%款,商品給我了
我糾結(jié)的是兩種情況的稅收情況
有何不同
我個人認為第一種情況其實也是銷售
退款不用算銷項稅啊
但是你的商品沒了,不能無緣無故的就消失了,稅務能認可嗎
算了我說給您聽聽您看我說的對不對,第一種就是我接受他35%的退款也就是我負擔了65%的成本和65%的進項稅,而第二種按35%銷售給他是的增值稅是20000*0.35=7000,銷項稅7000*0.06=420,進項稅20000*0.06=1200 此時420-1200=-780 不需要交增值稅,還有抵扣額
我是想說這個
你說的這個我看下了,倒是沒什么問題