同學(xué)您好,一、采購庫存商品時,分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
我們從廠商采購的設(shè)備賣給客戶,客戶再賣給其他公司?,F(xiàn)在發(fā)生了維修費,但是客戶要求我們把發(fā)票開給他們主體公司,賣設(shè)備和維修費用的銷售方不是一家公司可以嗎
我們銷售建材材料的,客戶因為一直拖欠總廠的貨款,我們公司先墊付給總廠,后續(xù)客戶把墊款的利息到我司賬了,這要開專票,內(nèi)容怎么開,開多少點的票給客戶呢(客戶貨款直接對應(yīng)總廠)
貨物直接從供應(yīng)商發(fā)給客戶。我們公司是中間商。客戶把貨款打給我們公司。我們公司收到貨款后把大部分貨款打給供應(yīng)商賺點價差。請問我們公司需要開發(fā)票給客戶嗎?貨物沒有經(jīng)過我們公司哦。
老師想問一下,我司是貨代公司,有客戶從我司定柜子,就把錢給我們讓我們代為跟工廠采購商品,這樣工廠給我們開了購買商品的發(fā)票,而且客戶把錢打到其他賬戶上了還,我司該如何做賬啊,跟經(jīng)營范圍這個貨物進(jìn)出口沒什么關(guān)系吧?
客戶把錢打入廠方,廠方把貨拖到我公司,由我公司把貨賣給客戶。我公司從廠里進(jìn)貨到賣到客戶,中間有差額,我們用什么做銷售
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
貨款是客戶打給廠方的
差額是廠方付給單位嗎
廠方按客戶打的款按成本價發(fā)貨給我公司,我公司提供倉儲,運輸?shù)?,把這些費用加上再賣給客戶
付款的流程是什么樣的
客戶付款給廠方
比如客戶打款10萬給廠方,廠方發(fā)10萬的貨給我公司,客戶每次從我公司進(jìn)貨就從10萬中減金額
同學(xué)您好,客戶付的款相當(dāng)你們的預(yù)付款
我公司只賺取中間的倉儲,運輸,人工費。那我們用什么做主營業(yè)務(wù)收入。不是賣給客戶貨的銷售總金額吧
同學(xué)您好,可以差額做收入的
老師你好,銷售-成本=差額,用這個差額做主營業(yè)務(wù)收入,是嗎?
是的沒錯, 是這樣的
,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 財務(wù)處理就按上面的來操作嗎?那主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品怎么做
是的沒錯, 是這樣的
成本也就是按您實際的服務(wù)人工場地租金這些項目算成本