 
                            嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入30萬(wàn)包含銷售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬(wàn),平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn)(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
您好,我想咨詢一下,如果我們是做二手房東,跟一手房東簽訂9年的承包合同,每個(gè)月給一手房東5000元就可以了。那么我們?cè)俪鲎獬鋈?,成立了一家小?guī)模性質(zhì)的公司。那么我們每個(gè)月要交什么稅,什么稅是我們交的,稅點(diǎn)多少,租金收入我們要交增值稅嗎,也是有30萬(wàn)季度銷售收入免征增值稅嗎
老師您好,我公司租出去的廠房,合同約定每個(gè)季度交10萬(wàn)租金,但是這個(gè)季度收了20萬(wàn),那另外多交的10萬(wàn)我可不可以先做預(yù)收本期不交增值稅呀
老師我的問(wèn)題 比如我們①A項(xiàng)目第一季度的收入是60萬(wàn),第一季度的分包是40萬(wàn),,沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn)30萬(wàn),A項(xiàng)目就沒(méi)有預(yù)交 ②第二個(gè)項(xiàng)目收入40萬(wàn),但是分包款沒(méi)有支付,就預(yù)交了40/1.01*0.01=0.39萬(wàn) ③第三個(gè)項(xiàng)目我們沒(méi)有收入,先支付了分包款10萬(wàn),也就沒(méi)有預(yù)交。 ④這個(gè)月我們?cè)摫镜厣陥?bào)增值稅了就是拿三個(gè)項(xiàng)目的收入-分包款后的余額:(60+40-40-10=40)應(yīng)該申報(bào)的增值稅額: 50/1.01*0.01=0.49萬(wàn),實(shí)際預(yù)交:0.49-0.39=0.1萬(wàn) 問(wèn)題一:我做法對(duì)的嘛 問(wèn)題二:我在本地季報(bào)的時(shí)候減去了③里面的分包款預(yù)交,在③ 那個(gè)項(xiàng)目下個(gè)季度有分包收入的時(shí)候是不是不能再減10萬(wàn)了。因?yàn)槲以诒镜仡A(yù)交的時(shí)候已經(jīng)減去了。
 
                公司名下路虎車20處買來(lái)有60萬(wàn)左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬(wàn)元,這樣可合適
公司開票400多萬(wàn),接了一個(gè)項(xiàng)目如果開票的話就超過(guò)500萬(wàn),準(zhǔn)備開一個(gè)分公司,總公司和分公司合計(jì)金額超過(guò)500萬(wàn),會(huì)判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)就不等于期初未分配利潤(rùn)加利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn),這個(gè)需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時(shí)租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃來(lái)開!這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?
老師,這個(gè)具體要怎么回復(fù)和說(shuō)明呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn) 機(jī)票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財(cái)務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個(gè)退付說(shuō)明,這個(gè)說(shuō)明怎么寫呀
以前年度多計(jì)提銷項(xiàng)稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價(jià),可以報(bào)銷嗎?

