同學(xué)你好 打開“綜合所得申報(bào)”→“收入及減除填寫”→“正常工資薪金所得”或“勞務(wù)報(bào)酬(保險(xiǎn)營(yíng)銷員、證券經(jīng)紀(jì)人、其他連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬)→右上角“更多操作”→“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”→“更新”→“確認(rèn)”,確認(rèn)后您重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”,然后點(diǎn)擊“申報(bào)表報(bào)送”→“發(fā)送申報(bào)”,會(huì)出現(xiàn)讀秒的過(guò)程,等待讀秒完成再查看下申報(bào)結(jié)果 或者1、上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬(wàn)扣除:關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示應(yīng)該怎么處理?
老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí)候,更正申報(bào)了附表4,稅額抵減期末余額是1萬(wàn)多,當(dāng)時(shí)是去稅局讓前臺(tái)的人修改了,這個(gè)月的附表4的起初并沒(méi)有帶出上個(gè)月的期末,怎么辦?那現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候,出現(xiàn)這個(gè)提示是不是跟那個(gè)有關(guān)系呢?
老師,您幫忙看一下這個(gè)是我們報(bào)印花稅的提示這個(gè),這個(gè)應(yīng)該怎樣選,進(jìn)國(guó)稅系統(tǒng)印花稅未申報(bào)辦理,然后點(diǎn)進(jìn)去就出現(xiàn)了這個(gè)提示,這種怎么操作?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示怎么辦
老師您好,給一般納稅人報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示應(yīng)該怎么改
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒(méi)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)