你好,這個(gè)可能系統(tǒng)沒有同步建議你去大廳再看一下數(shù)據(jù)是否帶到期初了
老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí)候,更正申報(bào)了附表4,稅額抵減期末余額是1萬多,當(dāng)時(shí)是去稅局讓前臺(tái)的人修改了,這個(gè)月的附表4的起初并沒有帶出上個(gè)月的期末,怎么辦?那現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候,出現(xiàn)這個(gè)提示是不是跟那個(gè)有關(guān)系呢?
老師,我是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一般納稅人,我21.4月有一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額期末余額為1228.5,但我21.5月和21.6月沒有開過票,所以附表四為零,就沒有顯示,但我21.7月有開票了,現(xiàn)在來申報(bào)時(shí)云彈出期初余額為0,那我這個(gè)要怎么進(jìn)行申報(bào)呢?在哪里可以進(jìn)行修改期初余額呢?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2021年4月報(bào)表上面少申報(bào)了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個(gè)我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報(bào)稅額了
增值稅附表三2月份申報(bào)表是抄稅后自動(dòng)申報(bào)的,第3列與第4列是本期發(fā)生額。到3月份申報(bào)表的時(shí)候,必須讓填寫3、4列本期發(fā)生額,不然不讓保存,所以我填寫了。這個(gè)月申報(bào)4月份的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)不再提醒之前數(shù)據(jù)的問題,我就填寫了第一列,本期發(fā)生額。但是我知道該表第3列與第4列不應(yīng)該填的,第六列期末余額不應(yīng)該有數(shù)。怎么辦?因?yàn)椴挥绊懼鞅頂?shù)據(jù),可以不修改嗎?對(duì)后期有影響嗎?
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理?。?/p>
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤