你好,是一般納稅人單位繳納的增值稅? 如果是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 , 應(yīng)交稅費—附加稅 營業(yè)外支出 ?貸:銀行存款
計提稅金和繳納稅金怎么做分錄,稅金不計提直接繳納怎么做,
計提和繳納增值稅和附加稅會計分錄怎么做,
老師,增值稅和附加稅的滯納金。分錄怎么寫?
沒有計提稅金,直接繳納的增值稅和附加稅,和滯納金,分錄怎么做啊
老師計提增值稅和繳納增值稅計提附加稅和繳納增值稅的會計分錄怎么寫
有張普票,開票金額開錯了多出來十幾塊錢,除了退回去重新開還有別的方法嗎?
老師,民宿房租沒有發(fā)票,我能結(jié)轉(zhuǎn)房租作為成本嗎?然后等匯算清繳時納稅填增,這種結(jié)轉(zhuǎn)成本后面也是在納稅調(diào)整無票那里調(diào)整嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),,然后客戶買車有些我們會幫他買保險,老師那這個保險收入怎么做賬?
老師,工商年報在哪里報?
你好,我們有一批產(chǎn)品需要外加工,讓供應(yīng)商幫我們做,材料都是由本公司提供,那么這次外加工費用需要計入到這批產(chǎn)品的成本?委托加工物資后面需要轉(zhuǎn)到哪個科目里?急,請詳細(xì)回答
咨詢費發(fā)放需要什么流程?請詳細(xì)說明一下
印花稅可以按照開票金額申報嗎?是按照開具發(fā)票金額還是取得發(fā)票金額?
老師,在查詢開了多少發(fā)票金額時,在全量發(fā)票查詢→開具發(fā)票里邊統(tǒng)計出來的金額,和在發(fā)票業(yè)務(wù),開票情況概覽,藍(lán)字發(fā)票開具金額,顯示的本月統(tǒng)計開票金額不一致,哪個更準(zhǔn)確
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費怎么寫分錄
發(fā)工地人員工資不報個稅,會被預(yù)警嗎
之前月份沒有計提增值稅和附加稅
你好,那就需要補計提的?
那個是補繳去年三月的,我們是去年四月合并的。我現(xiàn)在這樣做行啊
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
合并之前的我看不到賬
你好,如果是一般納稅人單位繳納增值稅,附加稅,滯納金,分錄是? 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 , 應(yīng)交稅費—附加稅 營業(yè)外支出 ?貸:銀行存款(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
是的,我那樣做對嗎
你好,你的不對,增值稅明細(xì)科目錯誤
那合并之前我都沒看到他帳
這樣可以嗎
你好,是的,是這樣的