需要培訓(xùn)講師,會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)的簽名,現(xiàn)場(chǎng)照片,培訓(xùn)內(nèi)容等
老師,你好,我們公司是做職稱評(píng)審的服務(wù)型企業(yè)(小規(guī)模),員工出去學(xué)習(xí),開了一張咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,現(xiàn)在用來(lái)報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么入賬啊
員工報(bào)銷設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)除了發(fā)票以外還需要提供什么?主要是公司搞了一個(gè)培訓(xùn),要給培訓(xùn)完的人發(fā)放證書,所以找了一個(gè)地方設(shè)計(jì)制作證書,還制作了條幅,復(fù)印了資料等等,我是不是要入辦公費(fèi)?此外,這次培訓(xùn)還花錢請(qǐng)了一些老師,對(duì)方單位給我們開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我該入什么費(fèi)?除了發(fā)票沒(méi)有合同,金額都很小不到2000,我還需要什么作為原始憑證?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司收到一張咨詢服務(wù)的發(fā)票28400元,如果作為業(yè)務(wù)培訓(xùn)報(bào)銷入賬的話,需要什么附件依據(jù)?
老師,我公司是一家保安公司。現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)拿回一張咨詢服務(wù)的發(fā)票回來(lái)公司報(bào)銷,我查詢了一下該公司經(jīng)營(yíng)范圍為,教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng));信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);企業(yè)形象策劃;文藝創(chuàng)作;廣告制作;廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);廣告設(shè)計(jì)、代理;樂(lè)器維修、調(diào)試;文具用品零售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),領(lǐng)導(dǎo)一定要報(bào)銷的話我可以以什么內(nèi)容入賬比較好。
我們是小規(guī)模公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)如下經(jīng)營(yíng)范圍:廣告發(fā)布;;信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目;網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)一般經(jīng)營(yíng)范圍:數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);銷售代理;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)形象策劃;廣告設(shè)計(jì)、代理;會(huì)議及展覽服務(wù);圖文設(shè)計(jì)制作;個(gè)人商務(wù)服務(wù);項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);廣告制作;品牌管理;旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù);咨詢策劃服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目), 現(xiàn)在我開具了一些展板書籍類的商品,我要把他計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
這個(gè)培訓(xùn)講師的費(fèi)用可以直接包含在一張發(fā)票內(nèi)嗎?還是說(shuō)需要個(gè)人代開費(fèi)用票,然后申報(bào)個(gè)稅?
需要講師開票才能支付的
不能是咨詢公司直接開票給我方嗎?
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
意思就是說(shuō)培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷入賬的話,有培訓(xùn)協(xié)議或者合同、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)內(nèi)容、還有培訓(xùn)簽到表就可以了嗎?
是的,就是那樣子的哈