同學(xué)你好,可以通過研發(fā)支出核算的

1.事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書,通知已下達(dá)授權(quán)額度600萬元;支付甲項(xiàng)目研究300萬元。2.事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)300萬元,其中專項(xiàng)用于乙項(xiàng)目的收入200萬元,已存入銀行:發(fā)生技術(shù)服務(wù)支出230萬元,其中乙項(xiàng)目支出150萬元,用銀行存款支付。3.事業(yè)單位非獨(dú)立核算的復(fù)印室增值稅稅率13%,購買非自用材料6萬元,已用銀行存款支付,并領(lǐng)用其中的1萬元材料用于復(fù)印室耗用,其中1萬元用于事業(yè)單位管理層耗用,剩余出售售價(jià)7萬元,已存入銀行,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個項(xiàng)目服務(wù),開的信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,我計(jì)入借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項(xiàng)服務(wù),另一個公司也開給我們信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票了,老板的意思是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除申請補(bǔ)貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務(wù)收入不就沒成本了嗎?應(yīng)該如何處理?
生物科技及電子科技產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及推廣;互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)的研發(fā)與技術(shù)服務(wù);應(yīng)用軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)處理技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)及銷售;智能系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息系統(tǒng)集成服務(wù);創(chuàng)意策劃服務(wù);企業(yè)管理咨詢;商業(yè)信息咨詢;品牌策劃與推廣;文化藝術(shù)交流活動組織策劃;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺;市場營銷推廣服務(wù);企業(yè)形象策劃;會展展覽組織策劃;商務(wù)信息咨詢服務(wù);展覽展示服務(wù);會務(wù)服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理國內(nèi)外各類廣告;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 老師,這種經(jīng)營范圍可以開那種類似大健康產(chǎn)品,比如漢元肺清嗎?
企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書,在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時,填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書,實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表?基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)???
高新技術(shù)企業(yè)購買的其他單位的信息服務(wù)通過研發(fā)支出科目進(jìn)行核算嗎?
銀行承兌匯票貼現(xiàn)她的手續(xù)費(fèi)和利息扣的錢在回單里查的到嗎
銀行承兌匯票在銀行被凍結(jié)的款項(xiàng)叫什么
小規(guī)模期間取得的專票可以用于一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
每年要把明細(xì)賬和總賬打印外還要打其他的嗎
我們計(jì)劃投建一個1.2萬平的廠房??偼顿Y是6500萬。食品加工,5條生產(chǎn)線,營業(yè)收入報(bào)7億能實(shí)現(xiàn)嗎
請問:中介費(fèi)的發(fā)票,項(xiàng)目名稱一級和二級是什么
10月份賬面的工資計(jì)提數(shù)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計(jì)提啊?
老師,會計(jì)繼續(xù)教育的會計(jì)信息采集每年都采集嗎
老師,我們出差補(bǔ)貼是不是不需要發(fā)票?只要有個出差補(bǔ)貼單就可以了。如果沒有超額的情況下可以實(shí)報(bào)實(shí)銷還是怎樣?他們出差住宿和吃飯都有開票。公司有出差補(bǔ)貼是不是可以不用拿發(fā)票。
個體工商戶本人,在申報(bào)經(jīng)營所得個人所得稅的時候,人員信息采集里有一項(xiàng)是必填項(xiàng):任職受雇從業(yè)類型,應(yīng)該選哪一個?不填這個報(bào)不了經(jīng)營所得個稅。謝謝老師給指點(diǎn)

